Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 12 Decembrie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Corectarea platilor anticipate la impozitul pe profit trimestrul I

valabil la 19 Nov 2025Conform legislatiei in vigoare!
Rodica Balanescu Raspuns oferit de
Rodica Balanescu

Expert contabil, Consultant fiscal, Lichidator judiciar

Intrebare: Facem plati anticipate trimestriale pentru impozitul pe profit. In cazul trimestrului 1, in care prima plata anticipata se face in baza rezultatului contabil al trimestrului, s-au realizat anumite ajustari contabile solicitate de auditorii financiari, care au modificat rezultatul contabil, rezultand practic o diferenta suplimentara la impozitul pe profit, de plata suplimentar.

In acest sens:

1. Ar trebui sa corectam declaratia 100 depusa initial pentru platile anticipate de impozit pe profit aferente trimestrului 1?

2. Daca da corectia se face printr-o declaratie 710? Cand si cum ar trebui depusa?

3. Exista riscul ca pentru diferenta de impozit pe profit suplimentar sa fie calculate majorari si penalitati?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 6202

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 19 nov 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii

10Dec2025

Penalitati facturate catre un partener UE

de Mihaela Corneanu valabil la 10 Dec 2025
Intrebare: Am facturat catre un client din Germania penalitati conform contractului, ca si tip de TVA sunt scutite, in ce declatie trebuie sa apara?
06Dec2025

Termen declaratia 101

de Elena Popescu valabil la 06 Dec 2025
Intrebare: Pentru anul 2025 termenul de depunere declaratia 101 care este?
28Nov2025

Impozit pe profit in Romania pentru o societate din Ungaria care vinde un imobil situat in Romania

de Rodica Balanescu valabil la 28 Nov 2025
Intrebare: O societate comerciala din Ungaria vinde un imobil din Romania, cumparat anterior. Societatea nu are sediu/filiala/etc. in Romania. Din cate am inteles, ca urmare a acestei tranzactii, aceasta societate trebuie sa achite impozit pe profit in Romania.Va rog sa ma ajutati cu modalitatea de declarare/plata a acestui impozit.
30Nov2025

Implicatii fiscale cu privire la codul de TVA anulat

de Mihaela Corneanu valabil la 30 Nov 2025
Intrebare: Societate comerciala cu TVA anulat din oficiu in 2016, care nu a mai avut venituri. In anul 2025 obtine venituri din chirii fara TVA, conform art. 292 alin. (2) lit. e, pentru care societatea nu depune D700 pentru reinregistrarea in scopuri de TVA si, nedepunand D300 lunar, este notificata de ANAF, solicitand documente/informatii cu privire la aceste venituri.In urma discutiilor cu ANAF, ...
28Nov2025

Deducere suplimentara cheltuieli de cercetare-dezvoltare. D101

de Negoita Oana-Maria valabil la 28 Nov 2025
Intrebare: In urma obtinerii certificarii de expertiza pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare, in vederea aplicarii facilitatilor fiscale, la ce rand din Declaratia 101 trebuie inscrise aceste cheltuieli suplimentare si cum se calculeaza exact suma care se declare in vederea deducerii suplimentare de 50%?
30Nov2025

Obligatie depunere D207

de Mihaela Corneanu valabil la 30 Nov 2025
Intrebare: In ce conditii se depune D207? Se depune inclusiv pentru achizitiile de servicii prestate de furnizori din UE, pentru care se aplica taxarea inversa? Ce implicatii are nedepunerea D207 pentru achizitiile de servicii din UE?
x