Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 10 Iulie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Creare continut prin Patreon

valabil la 03 Iun 2026Conform legislatiei in vigoare!
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: SRL cu cod special de TVA, care desfasoara activitati de arta digitala realizata la comanda pentru clienti din SUA si UE. In prezent, incaseaza contravaloarea lucrarilor prin PayPal si emite un numar redus de facturi lunar (sub 20).

Activitatea principala este reprezentata de realizarea de lucrari digitale personalizate, iar in viitor doreste sa utilizeze platforme precum Patreon si, posibil, Ko-Fi pentru:

* abonamente lunare (membership);

* acces la continut digital;

* tips/donatii din partea sustinatorilor;

* eventual, finantarea unor proiecte sau lucrari.

Nu am mai avut pana acum clienti care utilizeaza aceste platforme si as dori cateva opinii practice privind organizarea contabila si tratamentul fiscal.

1. Care este tratamentul TVA pentru veniturile incasate prin Patreon si Ko-Fi?

2. Din experienta dumneavoastra, in cazul Patreon si Ko-Fi, creatorul de continut este considerat furnizorul serviciului catre utilizatorul final sau platforma actioneaza ca furnizor/intermediar din perspectiva TVA? Cum documentati si inregistrati aceste operatiuni in practica?

3. Ce documente solicitati lunar pentru inregistrarea contabila (rapoarte ale platformei, extrase PayPal, facturi etc.)?

4. Exista obligatii privind OSS sau alte raportari specifice pentru acest tip de activitate?

5. Cum tratati sumele incasate sub forma de tips/donatii?

6. Ce riscuri fiscale sau aspecte importante ar trebui analizate inainte de preluarea contabilitatii?

7. Aveti recomandari privind organizarea documentelor si a fluxului de lucru pentru astfel de activitati?

Fiind prima data cand analizez o astfel de activitate, as aprecia daca imi puteti explica, in mod concret, modul de functionare al acestor platforme din perspectiva contabila si fiscala, precum si pasii practici pe care ar trebui sa ii urmez la preluarea si organizarea contabilitatii.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: Divers

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 03 iun 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

08Iul2026

Scutire transport aferent unui import de bunuri

de Anca Bilas valabil la 08 Iul 2026
Intrebare: O societate efectueaza un import din China, pentru care are o factura de la furnizorul de marfa si o factura de transport extern, scutita de TVA. In baza de TVA din DVI s-a luat in considerare atat valoarea marfii din factura, cat si valoarea facturii de transport. Exemplu: 100.000 lei factura de import, 1.000 lei factura de transport, deci baza de TVA este 101.000 lei, iar TVA aferenta DVI este ...
08Iul2026

Achizitii subscriptie din SUA

de Anca Bilas valabil la 08 Iul 2026
Intrebare: Am o achizitie a unui serviciu de AI cu factura primita cu cod de Statele Unite. Si TVA de 21%. Cum inregistrez in contabilitate aceasta factura?
07Iul2026

Neplatitor de TVA. Achizitii servicii Meta si TikTok

de Negoita Oana-Maria valabil la 07 Iul 2026
Intrebare: O societate neplatitoare de tva, dar care detine cod special de tva, primeste facturi de la Meta Irlanda si de la Tik Tok UK.Facturile sunt emise fara tva.Ce obligatii de plata sau declarative are societatea neplatitoare de tva din Romania? Codul special de tva trebuie sa se comunice atat catre Meta cat si catre Tik Tok? Pentru serviciile de publicitate prestate de cele doua societati, srl din ...
02Iul2026

Achizitie servicii de training

de Anca Ivanov valabil la 02 Iul 2026
Intrebare: O societate din Germania factureaza fara TVA catre o societate din Romania o taxa de participare la un training care se organizeaza fizic in Thailand. Societatea noastra nu este platitoare de TVA, dar detine un cod special de TVA intracomunitar. Ce obligatii declarative si de plata are societatea noastra in ceea ce priveste TVA?O societate din Germania factureaza fara TVA catre o societate din ...
28Iun2026

Tratament fiscal factura de transport aferenta unui autoturism cumparat in regimul marjei

de Anca Bilas valabil la 28 Iun 2026
Intrebare: Societatea noastra are ca obiect de activitate comertul cu autoturisme second-hand si aplica regimul special al marjei de profit prevazut de art. 312 din Codul fiscal. Achizitionam autoturisme second-hand din Uniunea Europeana de la furnizori care aplica, de asemenea, regimul marjei. Pentru transportul autoturismelor primim facturi distincte de la un transportator din UE, factura fiind emisa cu ...
23Iun2026

Inregistrare servicii prestate de Microsoft cu factura emisa pecod vat romanesc

de Anca Bilas valabil la 23 Iun 2026
Intrebare: O societate inregistrata normal in scopuri de TVA in Romania, platitoare de impozit pe profit, primeste o factura de la Microsoft Irlanda, cod TVA RO31002907, pentru o licenta Microsoft pe 1 an. Factura este in valoare de 73 EUR si TVA 0%. Pe factura nu se face nicio referire la taxare inversa.Cum se declara aceasta factura in D300 si D394? Trebuie aplicata taxarea inversa chiar daca Microsoft ...
x