Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 16 Aprilie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

  • Subiectul saptamanii
  • Transfer active-implicatii
    Va rog sa imi raspundeti punctual la intrebarea adresata dvs. in postarea initiala, respectiv: In actul de transfer active se enumera toate bunurile vandute (marfa pe fiecare pozitie, instrumentare, mobilier etc. sau cumulat la valoarea st...
    mai mult

Credit-note pentru achizitii intracomunitare de bunuri. Nedeclararea in Intrastat

valabil la 15 Feb 2019
Constanta Popa Raspuns oferit de
Constanta Popa

Economist

Intrebare: Am primit de la un furnizor intracomunitar,de la care am achizitionat diferite tipuri de materiale in cursul anului 2018, un credit note reprezentand reduceri comerciale acordate ulterior facturarii, mai exact un discount pe cifra de afaceri aferenta anului 2018 avand data emiterii 31.12.2018.

Reducerile comerciale presupun ca nu se declara in Intrastat, reducerea fiind pe ansamblu.Cum se procedeaza cu declaratia 390? Pot introduce acest credit note in declaratia lunii ianuarie sau este obligatori de intocmit o declaratie rectificativa la decembrie 2018?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2229

Raspuns: Nu se pune problema declararii in Intrastat a reducerilor comerciale primite intrucat valoarea statistica deja declarata nu se ajusteaza, asa cum reiese si din Manualul pentru furnizorii de informatii statistice Intrastat – partea I (pg. 33) disponibil la adresa http://www.intrastat.ro/doc/Manual_pentru_furnizorii_de_informatii_statistice_partea_I_2019_vers1.pdf.

Din punct de vedere al TVA, asa cum se arata la pct. 33 din Normele metodologice date in aplicarea art. 288 din Codul fiscal, baza de impozitare a achizitiilor intracomunitare se ajusteaza in conformitate cu prevederile art. 287 din Codul fiscal, iar conform art. 282 alin. 9 din Codul fiscal, in cazul evenimentelor mentionate la art. 287, taxa este exigibila la data la care intervine oricare dintre evenimente, iar regimul de impozitare, cotele aplicabile si cursul de schimb valutar sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente.

Ca atare, pentru reducerile comerciale primite de la furnizorul intracomunitar societatea va efectua o ajustare a bazei impozabile a achizitiilor intracomunitare de bunuri efectuate, care va fi declarata in declaratia recapitulativa 390 VIES aferenta lunii februarie 2019, cand partenerul a comunicat clientului din Romania factura de stornare/credit-note, dupa cum se arata chiar in instructiunile de completare a formularului cu privire la ajustari. Insa, pentru a evita discrepanta fata de declaratia recapitulativa depusa de partener este indicat sa se solicite anularea credit-note-ului din data de 31.12.2018 si emiterea unui nou credit-note.
 
alarm Descarca aici Programul Special de Alerta PortalContabilitate.ro!
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratia 390

11Apr2024

Cod special de TVA in cazul serviciilor de consultanta fiscala

de Anca Bilas valabil la 11 Apr 2024
Intrebare: O firma neplatitoare de tva doreste sa efectueze un raport de consultanta fiscala in Romania pentru o societate din Cipru.Trebuie sa isi obtina cod de TVA pentru servicii intracomunitare?
15Mar2024

Rectificativa d406

de Raluca Liliana Anghelache valabil la 15 Mar 2024
Intrebare: Societatea noastra este nevoita sa depuna o declaratie rectificativa pentru declaratia lunara SAF-T.Se bifeaza undeva in declaratie ca este una rectificativa sau a doua declaratie depusa pentru aceeasi perioada este automat considerata declaratie rectificativ?
06Mar2024

Nedepunere in termen D390

de Anca Bilas valabil la 06 Mar 2024
Intrebare: Am depus D390 in data de 27.02.2024. La ce sa ma astept?
21Feb2024

Livrare intracomunitara in regim de consignatie

de Anca Bilas valabil la 21 Feb 2024
Intrebare: O societate face livrari intracomunitare de bunuri in regim de consignatie. Cand se declara in declaratia 390? In momentul livrarii pe baza de aviz sau in momentul facturarii cand se consuma din depozitul clientului? La ce sectiune se declara in D390?
25Ian2024

Declaratia 390

de Stan Cosmina valabil la 25 Ian 2024
Intrebare: O societate din Romania presteaza servicii intracomunitare. Are cod valid de tva. Emite facturi catre partenerii sai din UE (facturile sunt emise fara tva), toti sunt verificati in Vies si au cod valid tva. S-a depus declaratia 390 Vies in perioadele de raportare. In urma unui control fiscal, inspectorii au solicitat un raport cu privire la informatiile existente in sistemul Vies pentru firma ...
21Dec2023

Regularizare D390 privind factura lipsa

de Mihaela Corneanu valabil la 21 Dec 2023
Intrebare: Dupa data depunerii declaratiei D390 pentru luna octombrie, am primit din partea furnizorului extern o factura.Factura emisa in luna octombrie trebuie declarata in D390 la luna octombrie, prin urmare trebuie depusa o rectificativa sau se poate inregistra si declara in D390 la luna noiembrie? In situatia in care trebuie depusa rectificativa la luna octombrie, atunci in D300 la luna noiembrie ...
x