Cum iti inchizi corect achizitiile UE (BG + PL) facute prin eMAG

Furnizorul din Bulgaria a emis factura fara TVA in luna noiembrie, dar cel din Polonia (tot in noiembrie) a emis factura cu 21%. AWB-urile colegii nu le mai au, nu stiu daca livrarea a fost efectuata din Polonia sau Bulgaria. Nu am depus declaratia 700 pentru schimbarea perioadei fiscale. Cel mai probabil, pentru achizitia din Bulgaria trebuie sa intocmesc declaratia 390.
Pentru ce luna se intocmeste, avand in vedere ca pentru luna noiembrie nu am declarat? Din situatiile pe care le am, si achizitia din Polonia trebuie declarata in 390 (de exemplu, daca factura este 121 RON cu TVA inclus, 3028-401 121 si, concomitent, 4426/4427 cu 25,41). Rugamintea este sa ma ajutati cu pasii de urmat, astfel incat sa nu primesc amenda.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 05 ian 2026.
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Un produs marca 