Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 13 Februarie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



  • Subiectul saptamanii
  • Conditii microintreprindere
    O societate SRL, cu cod CAEN 6202, are 3 angajati: doi cu cate 1 ora pe luna si unul cu 2 ore pe luna. In prezent, nu desfasoara activitati economice, nu este declarata inactiva si depune declaratiile la termen: D112 lunar, D300 trimestrial...
    mai mult

D300. Export de bunuri

valabil la 25 Ian 2026Conform legislatiei in vigoare!
Negoita Oana-Maria Raspuns oferit de
Negoita Oana-Maria

Expert contabil

Intrebare: Societatea a realizat in luna decembrie a.c. o livrare de marfa catre un client din Republica Moldova (export cu declaratie vamala).

La ce rand se evidentiaza aceasta tranzactie in decontul de TVA 300? Randul 3 sau randul 14?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4672

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 25 ian 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

05Feb2026

PFA platitor TVA: servicii software catre Bulgaria si SUA, declaratii, TVA si registre. Variante de functionare

de Rodica Balanescu valabil la 05 Feb 2026
Intrebare: PFA inregistrat in scopuri de TVA (din 2016) reia activitatea ce fusese suspendata o perioada si va realiza servicii de realizare soft la comanda catre clienti din Bulgaria, dar si din SUA. Va rog sa detaliati obligatiile declarative, dar si fiscale ale acestuia, in cele 2 situatii/livrare servicii catre clienti UE/non-UE. Dorim sa ne explicati si ce registre sunt obligatorii, mod evidenta ...
28Ian2026

Depunere cu intarziere D300

de Denisa Alexe valabil la 28 Ian 2026
Intrebare: La o societate s-a depus cu o zi intarziere decontul de tva.Se va primi amenda pentru depunerea cu o zi intarziere? Cat este amenda?
27Ian2026

D390 rectificativa

de Stan Cosmina valabil la 27 Ian 2026
Intrebare: Cum corectam decontul 390? S-a declarat eronat un furnizor de servicii din UK.
26Ian2026

Trecerea la TVA: cum declari corect perioada dinainte si dupa inregistrare

de Rodica Balanescu valabil la 26 Ian 2026
Intrebare: In data de 17 octombrie, societatea a fost inregistrata ca platitoare de TVA, deoarece a depasit plafonul. Pana la aceasta data, societatea avea cod special de TVA pentru achizitii intracomunitare de servicii, pentru care se intocmea decontul special de TVA D301.Acum, cand am intocmit declaratia D300 pentru trimestrul IV, am constatat ca valoarea TVA aferenta perioadei 116 octombrie nu este ...
26Ian2026

Corectie D390,. Pestare de servicii de inregistrata cu o suma mai mare

de Elena Garofil valabil la 26 Ian 2026
Intrebare: In Decembrie s-a emis o factura pentru servicii UE in valoare de 500; aceasta a fost declarata in decontul de TVA la RD.3, respectiv 3.1, si in D390. Dupa transmiterea declaratiilor, s-a constatat o greseala si factura a fost stornata (valoare -500) in Ianuarie si reemisa pe valoarea de 300 tot in Ianuarie.* In Ianuarie, se trece in decontul de TVA valoarea de 300 la RD.3 si 3.1 si valoarea ...
23Ian2026

D406 rectificativa

de Elena Garofil valabil la 23 Ian 2026
Intrebare: Pentru societatile inregistrate in scopuri de TVA cu declarare lunara, declaratia 406 se depune lunar. In conditiile in care legislatia permite inchiderea unui an fiscal in luna mai (data depunerii bilantului si a calculului impozitului pe profit), cum se procedeaza cu declaratia 406 aferenta lunii decembrie 2025? In cazul in care reusim sa calculam impozitul pe profit in luna mai 2026, impozit ...
x