Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 18 Aprilie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

D394 depusa cu erori. Redepunere D394

valabil la 21 Ian 2022
Elena Garofil Raspuns oferit de
Elena Garofil

Consultant fiscal

Intrebare: In septembrie am emis o factura unui client, dar in programul de contabilitate am inregistrat factura respectiva pe un alt CUI (aveau denumiri asemanatoare si nu am fost atenta cand am selectat clientul).

Cum ar trebui sa rectific greseala in ceea ce priveste d394? Se modifica denumirea societatii si se redepune d394 la septembrie sau ar trebui stornat clientul gresit si inregistrat cel corect in decembrie si depusa d394? In cazul in care primim o factura de la un furnizor (aferenta unei luni pentru care s-a depus deja d394), cum este corect sa procedam? Se redepune 394 pentru luna respectiva sau factura se declara in luna in care am primit-o?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2363

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 21 ian 2022.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 122692 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria TVA

15Apr2024

Licenta antivirus. Regim TVA

de Elena Garofil valabil la 15 Apr 2024
Intrebare: O societate comerciala, platitoare de TVA trimestrial, achizitioneaza o licenta antivirus si pe factura apare cod de NL (Olanda). O consider achizitie de bunuri (imobilizare) sau de servicii? Trece la TVA lunar?
14Apr2024

Aspecte fiscale si obligatii pentru instalarea panourilor fotovoltaice in Germania de catre o firma din Romania

de Liviu Sapunaru valabil la 14 Apr 2024
Intrebare: Societate cu sediul in Romania, platitoare de TVA, si care desfasoara activitati de prestari servicii in sfera constructiilor, respectiv, montaje de structuri si panouri fotovoltaice, catre o firma din Germania, platitoare de TVA, va rog sa precizati daca activitatea este neimpozabila in Romania, conform art. 278 alin. 2 CF, locul prestarii fiind Germania sau daca se incadreaza la TVA taxare ...
13Apr2024

Cote de TVA restaurant, catering, inchiriere sali. Refacturare

de Vera Constantin valabil la 13 Apr 2024
Intrebare: Societatea X, incadrata cod CAEN - "Hoteluri si alte facilitati de cazare similare", va gazdui un eveniment organizat de societatea Y. Evenimentul care se va desfasura pe parcursul a cateva zile presupune servicii de cazare pentru un numar de persoane care participa la intalnire, servicii de masa, servicii de catering, inchiriere sali conferinta etc., tot ceea ce poate oferi un hotel pentru ...
17Apr2024

Achizitie din UE. Vanzare directa catre client din alt stat UE

de Vera Constantin valabil la 17 Apr 2024
Intrebare: Societatea din Romania factureaza catre o firma X din UE marfa si transportul achizitionate de la firma din UE. Transportul este asigurat de furnizorul Y din UE care il factureaza catre furnizorul din Romania, pe aceeasi factura pe care apar bunurile. De precizat ca marfa nu ajunge in Romania, ci este livrata direct catre clientul X din UE.Care este regimul de tva pentru livrare de marfa si ...
17Apr2024

Aspecte fiscale livrare din Roania in Grecia prin intermediar non-UE

de Anca Bilas valabil la 17 Apr 2024
Intrebare: Avem o livrare de bunuri. Marfa este facturata de la Furnizor A (cod TVA Romania) catre cumparator B (non-UE dar furnizeaza cod de TVA de Romania). Destinatia finala a bunurilor este clientul C (Grecia, cod de TVA de Grecia). Conditia de livrare dintre A si B este FOB Constanta. Cum este considerata livrarea dintre A si B, din punctul de vedere al TVA: livrare intracomunitara (catre Grecia) ...
11Apr2024

Inregistrare cu intarziere in scopuri de tva

de Vera Constantin valabil la 11 Apr 2024
Intrebare: Societatea X depaseste plafonul de tva la 31.12.2023. Trebuia sa emita cu tva incepand cu 01.02.2024, dar a omis sa se inregistreze; codul tva va fi cu 01.05.2024. Se poate emite factura catre client de reglare tva pentru februarie si martie?
x