Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 4 Octombrie 2022
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Data faptului generator si termenul de emitere al facturii pentru prestari servicii

valabil la 30 Aug 2022Conform legislatiei in vigoare!
Amelia Dumitras Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Consultant fiscal

Intrebare: Avem de emis o factura de prestari servicii constructii pe baza unei situatii de lucrari care are data de 15.07.2022. Factura se doreste a se emite cu 01.08.2022.

Este corect din punctul de vedere al colectarii tva sa se emita pana pe 15 a lunii urmatoare? Impozitul pe profit, fiind in cadrul aceluiasi trimestru, nu este afectat.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4120

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 30 aug 2022.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 99287 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

PFA sau SRL in 2023?

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "PFA sau SRL in 2023?"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Exigibilitatea si faptul generator

23Sep2022

Emiterea facturii de avans. Lipsa incasare

de Vera Constantin valabil la 23 Sep 2022
Intrebare: O factura de avans pentru care nu s-a efectuat plata are justificare pentru a colecta/deduce TVA in baza ei? Isi mai are sensul de emitere, daca nu se plateste suma avans? As propune anularea ei si reemitere la momentul platii avansului.
08Aug2022

Decontare cheltuieli de deplasare pentru administrator

de Olguta Crevelescu valabil la 08 Aug 2022
Intrebare: Un medic care presteaza activitate prin intermediul firmei (nu este salariat, dar este administrator al SRL) participa la un congres in strainatate (Norvegia). Doreste ca firma sa deconteze cheltuielile ocazionate de participarea la acest congres (bilet de avion, cazare, masa, transport local in orasul in care se tine congresul). SRL are cod special de TVA pentru faptul ca factureaza catre un ...
07Mar2022

Achizitie intracomunitara de bunuri. Omisiune modificare perioada fiscala TVA

de Anca Ardelean valabil la 07 Mar 2022
Intrebare: O societate este platitoare de tva trimestrial. A achizitionat din Germania o masina sh in luna martie anul 2021. Nu a fost depusa declaratia 092 la momentul respectiv. Daca depun declaratia 092 acum, cum procedez cu deconturile de tva din perioada aprilie 2021 - ianuarie 2022? Daca se depun, cum se completeaza avand in vedere ca societatea a depus in aceasta perioada deconturile trimestriale?
03Mar2022

Regularizare avans in valuta

de Olguta Crevelescu valabil la 03 Mar 2022
Intrebare: O societate comerciala a facturat in luna aprilie catre un client persoana juridica din Romania un avans de 100.000 euro, curs 4.5lei, pentru un utilaj care va sosi din China in luna septembrie. In luna septembrie se livreaza utilajul. Cursul in luna septembrie la euro este de 5 lei. Cum se intocmeste factura de storno avans si factura de livrare?
20Feb2022

Factura intocmita eronat. Implicatii fiscale

de Ionut Jinga valabil la 20 Feb 2022
Intrebare: O societate comerciala neinregitrata in scopuri de TVA a inscris pe facturile de vanzare baza impozabila, dar din eroare a si colectat TVA, valoarea totala a facturii fiind impozitata cu cota de 1% ca impozit pe veniturile microintreprinderilor. Societatea nu a colectat in evidenta contabila si nu a declarat la organul fiscal TVA, colectata in mod eronat pe facturile de vanzare. Ce se poate ...
30Ian2022

Facturi interne primite cu intarziere. Declarare

de Ana Avram valabil la 30 Ian 2022
Intrebare: Dupa inchiderea lunii decembrie 2021 si depunerea declaratiei 300, precum si a declaratiei 394, am primit facturi interne emise cu luna decembrie 2021. Cum trebuie procedat din punctul de vedere al declaratiei 300 si 394? Inregistrez factura in luna decembrie si evidentiez tva aferenta pe rd. 34 "regularizari taxa dedusa" in declaratia lunii ianuarie? In cazul declaratiei 394 cum procedez?
x