Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 29 Aprilie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Declarare factura primita cu intarziere

valabil la 24 Mar 2025Conform legislatiei in vigoare!
Raluca Liliana Anghelache Raspuns oferit de
Raluca Liliana Anghelache

Expert contabil, Auditor financiar

Intrebare: In luna ianuarie 2025, societatea a emis o factura de servicii cu TVA, factura s-a transmis prin SPV, dar s-a omis transmiterea ei la departamentul contabil. Am primit notificare de conformitate RO e-TVA cu diferente pe Decontul de TVA depus, la randurile 9, 10 si 11, fata de cele corespunzatoare din decontul precompletat RO e-TVA.

Am sunat la departamentul declaratii ANAF si ne-au spus sa declaram factura in decontul din luna februarie 2025, la randul Regularizari. Exista o reglementare in ce priveste solutia data de ANAF? Cum ar trebui sa procedez in contabilitate? Se inregistreaza factura pe luna ianuarie si se depune rectificativa la D394 pentru luna ianuarie sau se declara in D394 pe luna februarie 2025?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 6461

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 24 mar 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

28Apr2025

Declarare factura de inchiriere in D394

de Mihaela Corneanu valabil la 28 Apr 2025
Intrebare: O societate de tip SRL, platitoare de TVA, primeste de la o alta societate inregistrata in scopuri de TVA in Romania o factura de inchiriere spatiu, emisa in regim de scutire de TVA.Va rugam sa ne comunicati daca si unde trebuie declarata aceasta factura de achizitie de servicii in declaratia informativa 394.
28Apr2025

Inregistrare factura cu TVA exigibila in martie 2024

de Anca Bilas valabil la 28 Apr 2025
Intrebare: Societatea noastra primeste o factura de la un furnizor cu data emiterii: 03.04.2025, iar data TVA exigibila este: 31.03.2025. In care luna este corecta inregistrarea facturii in contabilitate, astfel incat sa fie corecta inregistrarea din punctul de vedere al exigibilitatii TVA si sa fie respectata si data operatiunii, conform regulilor din Codul fiscal?
27Apr2025

Achizitii servicii participare la expozitie

de Elena Garofil valabil la 27 Apr 2025
Intrebare: Firma din Romania, platitoare de TVA, participa la un targ (expozitie) in Republica Moldova. Organizatorul evenimentului (firma din Republica Moldova) emite facturi pentru prestari de servicii (promovare, incarcare paleti, taxa de participare la expozitie), in euro, pe care mentioneaza inclus TVA 20%.Cum se inregistreaza facturile? Cum trebuie sa apara in Jurnalul de Cumparari? La ce rand se ...
26Apr2025

Declaratii TVA

de Radu Otilia valabil la 26 Apr 2025
Intrebare: Ce se poate face daca la depunerea D300 s-a bifat la luna 03 ca perioada de raportare lunara si nu trimestriala, asa cum era corect si cum apare in vectorul fiscal? Datele au fost introduse pentru perioada trimestriala. Declaratia a fost depusa si admisa cu atentionarea: Tipul de impozit potrivit tipului de decont (301) nu corespunde celui din vectorul fiscal (302).
26Apr2025

Intermediere asigurari

de Ramona Balasu valabil la 26 Apr 2025
Intrebare: Firma este agentie de turism care aplica regimul marjei. Intermediem si vanzarea de asigurari. Cei de la asigurari emit o factura cu doua pozitii: asigurare, care se refactureaza exact la acelasi pret (evidentiat in contul 462), si o alta pozitie cu discount. Discountul trebuie considerat venit si, in consecinta, purtator de TVA? Sau poate fi considerat pur si simplu discount si impozitat doar ...
26Apr2025

Declarare bon fiscal care indeplineste conditiile unei facturi simplificate

de Monica Cernea valabil la 26 Apr 2025
Intrebare: Un bon fiscal de combustibil, care contine CUI-ul, denumirea societatii, adresa si numarul de inregistrare la Registrul Comertului, cu o valoare de 200 de lei, poate fi inregistrat in contabilitate ca factura simplificata (si nu ca bon fiscal) si declarat ca atare in D394, pentru a evita diferentele aparute in e-TVA din cauza faptului ca acestea nu sunt transmise prin e-Factura?
x