Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 24 Ianuarie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Declarare in D300 valoare vanzari in consignatie

valabil la 11 Dec 2025
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: O societate, persoana juridica romana, platitoare de TVA, cu activitate si de consignatie, primeste diferite marfuri de la persoane fizice, pe care le vinde prin magazinul propriu de consignatie. Bonul fiscal emis la vanzarea produselor cuprinde contravaloarea marfii depuse de catre proprietar, plus comisionul magazinului, impreuna cu TVA 21%. Luam ca exemplu: valoarea marfii depuse spre vanzare de catre proprietar este de 1.000 lei. Comisionul de vanzare este de 100 lei, iar TVA este de 21 lei.

Pentru aceasta operatiune, la contabilizare avem urmatoarea inregistrare:

4111 = %1.121 lei

7071.000 lei

704100 lei

442721 lei

In ce rand trebuie sa inscriem, in Decontul de TVA, valoarea de 1.000 lei inregistrata in contul 707?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4613

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 11 dec 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

20Ian2026

Inregistare ca platitor de TVA. Acoperire pierdere contabila

de Elena Garofil valabil la 20 Ian 2026
Intrebare: SC X SRL, platitoare de TVA, aplica sistemul TVA la incasare, cu perioada fiscala trimestriala. La data de 29.12.2025, societatea factureaza un avans pentru lucrari (cont 472) in suma totala de 9.472.005 lei, din care TVA 1.643.902 lei. Factura nu a fost incasata pana la data de 31.12.2025, urmand a fi incasata in luna ianuarie 2026. Cifra de afaceri pentru anul 2025 a fost de 31 lei.In urma ...
20Ian2026

Facturi Bolt emise in numele unor firme cu cod de TVA RO: unde le treci in Decontul de TVA

de Rodica Balanescu valabil la 20 Ian 2026
Intrebare: Firma noastra a facut diferite deplasari cu firma Bolt. Firma Bolt emite facturile in numele altor firme cu COD TVA RO. Cum se inregistreaza aceste facturi in decontul de TVA? Sunt achizitii de servicii intracomunitare?
20Ian2026

Decontul de TVA. TVA 19% devenit exigibila

de Negoita Oana-Maria valabil la 20 Ian 2026
Intrebare: O societatea care aplica sistemul de TVA la incasare, a platit in lunile octombrie si decembrie 2025 doua facturi emise in luna iunie 2025 cand cota de TVA era de 19%. La ce rand se trece in decontul de TVA de la trimestrul IV valoarea TVA aferenta facturilor din iunie si platite in trimestrul IV?
16Ian2026

Completare D300 cu cota de 50% TVAnededusa pentru autoturism.

de Elena Garofil valabil la 16 Ian 2026
Intrebare: PFA a achizitionat din Germania in luna noiembrie 2025 un autoturism care va fi folosit si in interes personal. In decontul tva al lunii noiembrie s-a omis deducerea tva - taxare inversa de 50%.La ce rand din decontul de TVA ar trebui trecuta in luna decembrie aceasta regularizare?
19Ian2026

Regim fiscal TVA servicii legate direct de bun imobil din Marea Britanie

de Amelia Dumitras valabil la 19 Ian 2026
Intrebare: O SRL platitoare de TVA, cu sediul in Romania, presteaza servicii de izolatii electrice in Marea Britanie beneficiarul are punct de lucru in GB si este platitor de TVA. Factura o emite prestatorul cu TVA 0 (SDD).La ce rand ar trebui declarate in decontul de TVA aceste prestari de servicii efectuate in Marea Britanie? La randul 3? Randul 3 si 3.1 sau la randul 14? Daca beneficiarul ar fi cu ...
13Ian2026

Achizitie intracomunitara si revanzare autoturism in Romania

de Amelia Dumitras valabil la 13 Ian 2026
Intrebare: O societate platitoare de TVA aplica regimul marjei, avand ca obiect de activitate comertul cu autoturisme SH. Aceasta achizitioneaza un autoturism din Germania de la un partener platitor de TVA, cu cota de TVA de 19%, desi trebuia sa i se emita factura cu taxare inversa. Firma din Romania a achitat factura la valoarea totala cu TVA. Partenerul din Germania refuza sa refaca factura si sa ...
x