Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 8 Decembrie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Declarare stornare avans datorat modificarii cotelor de TVA

valabil la 16 Nov 2025Conform legislatiei in vigoare!
Ramona Balasu Raspuns oferit de
Ramona Balasu

Consultant fiscal

Intrebare: Va rog sa imi spuneti la ce rand din decontul de tva (D300) este corect sa trecem facturile emise pentru stornari de avansuri cu cota de 19%? Pentru lunile august si septembrie le-am trecut la randul 9.1. Pentru luna august nu am primit notificare la decontul precompletat (si in P300 ANAF era suma cu minus la rd 9.1), in schimb pentru luna septembrie am primit notificare de conformare. La luna octombrie am iar facturi emise de storno avans cu 19%. Suma va trebui trecuta la randul 9.1 sau la randul 16 regularizari?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2223

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 16 nov 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

05Dec2025

Eveniment (cazare+masa) fara documente justificative

de Rodica Balanescu valabil la 05 Dec 2025
Intrebare: In SPV se primeste o factura pentru un eveniment cazare + masa. Alte documente nu exista, iar administratorul nu e dispus sa faca. A zis doar ca este un eveniment cu colaboratorii firmei. Ce tratament fiscal si contabil trebuie aplicat?
03Dec2025

Operatiuni scutite cu drept de deducere. Declarare in D394

de Elena Garofil valabil la 03 Dec 2025
Intrebare: Pentru operatiuni scutite de taxa cu drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa, dar este permisa deducerea taxei datorate sau achitata pentru achizitii prevazute la art. 292^1 si art. 294296 din Codul fiscal, respectiv pentru facturile de achizitii de lentile de corectie de la furnizori cu cod valid de TVA, care emit facturile fara TVA, aceste facturi se declara in D394?
28Nov2025

Plafon de scutire in alt stat membru

de Elena Garofil valabil la 28 Nov 2025
Intrebare: O societate este neplatitoare de tva in acest moment. Factureaza servicii de consultanta catre o firma din Romania si factureaza si catre jucatori persoane fizice din UE accesul la un joc (servicii prestate pe cale electronica, dar pana in 10.000 euro pe an in acest moment).Avand in vedere noul plafon de 100.000 euro pentru serviciile prestate la distanta catre tarile din UE, putem sa facturam ...
25Nov2025

Factura de prestari servicii primita cu intarziere. Furnizor din Australia

de Anca Bilas valabil la 25 Nov 2025
Intrebare: Unei societati care activeaza in domeniul IT i s-a emis in luna aprilie o factura de servicii de catre o societate cu sediul in Australia. Pe factura este mentionata plata catre partenerii media publicitari, reprezentand un comision pentru anumite servicii prestate. Aceasta factura nu a fost cunoscuta la momentul emiterii si abia acum, in luna noiembrie, a fost transmisa la contabilitate. Factura ...
23Nov2025

TVA de recuperat prescrisa

de Negoita Oana-Maria valabil la 23 Nov 2025
Intrebare: O societate are o suma negativa de TVA provenind din 2018 (rand 46 de pe decont). Societatea nu a solicitat niciodata rambursarea, ci a reportat aceasta suma prin deconturile trimestriale de TVA, suma crescand sau scazand in functie de rezultatele fiecarui trimestru.In acest caz, se poate vorbi de un termen de prescriptie sau prin depunerea fiecarui decont se considera ca acest termen de ...
24Nov2025

Achizitie de la o societate cu cod EU

de Denisa Alexe valabil la 24 Nov 2025
Intrebare: O asociatie neplatitoare de TVA, dar inregistrata cu cod intracomunitar de TVA primeste o factura cu codul fiscal EUxxx. Care sunt obligatiile declarative ale asocietie. Trebuie sa plateasca TVA?
x