Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 19 Iulie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Declaratii TVA

valabil la 16 Iun 2025Conform legislatiei in vigoare!
Ramona Balasu Raspuns oferit de
Ramona Balasu

Consultant fiscal

Intrebare: Facturile, avand data din martie 2025, le-am introdus in contabilitate (SAGA) cu data de 01 aprilie 2025, iar ca data a documentului am trecut data emiterii facturilor (21 martie 2025). Am redepus declaratia 390 pentru martie 2025 (care consideram ca este corecta), iar in decontul de TVA pentru luna aprilie 2025, achizitia a fost evidentiata la randul 6 (Regularizari pentru achizitiile intracomunitare). Dupa depunerea raportarilor pe aprilie 2025, am constatat eroarea.

Intrebare: Credem ca este corect sa procedam dupa cum urmeaza: cu data de 01 mai 2025, sa stornam cu data documentului 21 martie 2025 facturile introduse in martie pe contul 357. Astfel, dupa parerea noastra:

declaratia 390 pentru luna martie 2025 va reveni la forma initiala si va fi corecta, iar in balanta se va stinge contul 357;

in decontul de TVA pentru luna martie 2025, suma ramane cea raportata initial, cu facturile aferente achizitiei raportate in martie;

in decontul lunii aprilie 2025 va ramane in continuare eronata raportarea sumei aferente acestei achizitii efectuate in martie 2025 la randul 6 (Regularizari pentru achizitiile intracomunitare), dar aceasta suma va fi stinsa dupa raportarea sumei cu minus pe acelasi rand in decontul lunii mai 2025.

Credeti ca abordarea noastra este cea corecta sau vedeti o alta solutie?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4649

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 16 iun 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

15Iul2025

Obligatii fiscale colaborare cu o persoana fizica din Pakistan neinregistrata fiscal

de Anca Bilas valabil la 15 Iul 2025
Intrebare: PFA inregistrata in Romania, neplatitoare de TVA, cu activitate in servicii de marketing, isi doreste sa colaboreze pe partea de servicii de editare grafica cu o persoana fizica din Pakistan, neinregistrata (freelancer).Care sunt obligatiile PFA din punctul de vedere fiscal, avand in vedere ca este neplatitoare de TVA si va primi o factura de la o persoana fizica neinregistrata din Pakistan? ...
15Iul2025

Tratament fiscal TVA livrari locale catre persoane impozabile din UE

de Anca Bilas valabil la 15 Iul 2025
Intrebare: Societatea factureaza livrari de bunuri si prestari de servicii cu taxare inversa pentru clienti: persoane impozabile nestabilite in Romania, care sunt stabilite in alt stat membru, neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania. Livrarile si prestarile de servicii au loc pe teritoriul Romaniei. In D394, cu ce cod si la ce tip se declara aceste livrari?
13Iul2025

Cod de TVA anulat. Reinregistrare in scopuri de TVA

de Ramona Balasu valabil la 13 Iul 2025
Intrebare: Am avut PFA cu cod TVA, iar la un moment dat am anulat codul la cerere. Dupa inchidere, am ramas cu un sold, dar nu am cerut recuperarea lui. Acum doresc sa reactivez codul TVA.La prima declaratie dupa reactivare, pornesc cu sold 0 sau cu soldul ramas din perioada anterioara in care aveam codul TVA?
08Iul2025

Aprobare ordonanta majorare plafon TVA

de Anca Bilas valabil la 08 Iul 2025
Intrebare: S-a aprobat proiectul de ordonanta de urgenta in care se prevede cresterea plafonului - trecere la platitor TVA de la 300.000 lei la 395.000 lei?
10Iul2025

Conditii de indeplinit de un SRL cu activitate Instruire auto pentru ca operatiunile sa fie scutite de taxa

de Ramona Balasu valabil la 10 Iul 2025
Intrebare: O societate platitoare de TVA desfasoara concomitent urmatoarele activitati:- instruire auto (CAEN 8553);- inchirieri auto (CAEN 7711);- transport persoane dializate (serviciu de transport pacienti).Pentru activitatea de transport persoane dializate se aplica scutirea prevazuta la art. 292 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, astfel incat societatea nu deduce TVA la achizitii si nu colecteaza ...
10Iul2025

Ajustare TVA dedusa

de Mihaela Corneanu valabil la 10 Iul 2025
Intrebare: In anul 2024 am inregistrat o factura de avans pentru un autoturism achizitionat in leasing cu destinatie mixta, deductibilitatea fiind de 50%. Insa TVA-ul aferent facturii de avans a fost inregistrat cu 100% deductibil. Restul facturilor de rate lunare au fost inregistrate cu deductibilitate de 50%. La o alta societate am aceeasi situatie, insa anul acesta, in luna februarie, s-a incheiat un ...
x