Declaratii TVA

Intrebare: Credem ca este corect sa procedam dupa cum urmeaza: cu data de 01 mai 2025, sa stornam cu data documentului 21 martie 2025 facturile introduse in martie pe contul 357. Astfel, dupa parerea noastra:
declaratia 390 pentru luna martie 2025 va reveni la forma initiala si va fi corecta, iar in balanta se va stinge contul 357;
in decontul de TVA pentru luna martie 2025, suma ramane cea raportata initial, cu facturile aferente achizitiei raportate in martie;
in decontul lunii aprilie 2025 va ramane in continuare eronata raportarea sumei aferente acestei achizitii efectuate in martie 2025 la randul 6 (Regularizari pentru achizitiile intracomunitare), dar aceasta suma va fi stinsa dupa raportarea sumei cu minus pe acelasi rand in decontul lunii mai 2025.
Credeti ca abordarea noastra este cea corecta sau vedeti o alta solutie?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 16 iun 2025.
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter portalcontabilitate.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!