Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 18 Iunie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Deductibilitate ajutor social

valabil la 14 Mai 2026Conform legislatiei in vigoare!
Mihaela Corneanu Raspuns oferit de
Mihaela Corneanu

Consultant fiscal

Intrebare: Societatea doreste sa acorde unui angajat un ajutor pentru boala incurabila in luna mai 2026. Valoarea ajutorului este de 18.000 lei. Sa presupunem ca la 30.06.2026 fondul de salarii total ianuarieiunie (total rulaje cont 641) este de 86.000 lei. Suma considerata deductibila, respectiv 5% din fond, este de 4.300 lei. Restul de 18.000 4.300 = 13.700 lei il vom considera nedeductibil la calculul impozitului pe profit.

Vom reface acest calcul la finele trimestrului 3 si 4, fiind posibil ca la sfarsitul anului suma de 18.000 lei sa fie integral deductibila. Este corect astfel? In toate articolele se vorbeste de fondul de salarii. Este vorba de fondul de salarii al personalului cumulat de la inceputul anului pana la perioada de calcul si nu de cel lunar. Este corect?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7022

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 14 mai 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Impozit pe profit

17Iun2026

Suportarea unor cheltuieli pentru terti

de Gabi Popescu valabil la 17 Iun 2026
Intrebare: Cum poate firma noastra sa deconteze, pentru o firma client fidel , anumite cheltuieli de tip cazare si masa pentru unul dintre angajatii acesteia, ca modalitate de recompensa pentru comenzile plasate catre noi?Daca se primeste factura de cazare pe numele firmei noastre, unde se poate incadra aceasta cheltuiala? Poate fi considerata cheltuiala deductibila la calculul impozitului pe profit? Ce ...
17Iun2026

Pillar 2. Entitate constitutiva unica in Romania. Depunerea formularului N409 si obligatia declararii impozitului suplimentar national

de Nicolae Liviu valabil la 17 Iun 2026
Intrebare: Societate romaneasca (doar una in grup), parte a unui grup care se incadreaza la Pillar 2, cu societatea-mama in afara Romaniei, intr-un alt stat membru UE. Entitatea din Romania depune notificarea N409 si desemneaza o entitate din afara Romaniei ca reprezentant al grupului.Daca pentru societatea din Romania nu exista Top-Up Tax de declarat, se mai declara aceasta taxa in valoare 0 sau nu? Si, ...
13Iun2026

Completare D101 cu rulaje cheltuieli si venituri pe 6 luni

de Anca Bilas valabil la 13 Iun 2026
Intrebare: Societatea noastra a trecut platitoare de impozit pe profit incepnd cu trim. III, trim. I+II fiind platitoare de impozit pe venit microintreprinderi. Cum completez declaratia 101, doar cu veniturile si cheltuielile aferente trim. III+IV?
15Iun2026

Trecere la impozit pe profit

de Gabi Popescu valabil la 15 Iun 2026
Intrebare: Avem doua societati, A si B, detinute de acelasi asociat. Societatea A aplica regimul de impozitare pentru microintreprinderi, iar societatea B este platitoare de impozit pe profit. Daca cifra de afaceri cumulata a celor doua societati depaseste 100.000 euro, societatea A isi pierde statutul de microintreprindere si trece la impozit pe profit?
12Iun2026

Achizitie imobil in Olanda de societate din Romania. Impozitarea chiriilor si inregistrarea fiscala

de Nicolae Liviu valabil la 12 Iun 2026
Intrebare: Suntem o societate din Romania care urmeaza sa achizitioneze un imobil, ca investitie, in Olanda, imobil care se doreste a fi inchiriat.Pentru veniturile din chirii obtinute de societatea din Romania aferente imobilului din Olanda, unde se plateste impozitul (in Romania sau in Olanda)? Este necesar ca societatea din Romania sa se inregistreze fiscal in Olanda daca realizeaza venituri din chirii ...
04Iun2026

Aplicare sistem de impozitare pe venitul microintreprinderilor 2026

de Anca Bilas valabil la 04 Iun 2026
Intrebare: SRL vinde un imobil in luna mai, in care avea punct de lucru, cu TVA zero. Cifra de afaceri pentru TVA este 303.000 lei, dar, prin vanzarea imobilului, cifra de afaceri depaseste 100.000 euro.Societatea trece la impozit pe profit? De cand? Sau vanzarea de imobil se considera o activitate punctuala, ocazionala, care nu intra in obiectul de activitate si nu modifica regimul de impozitare, SRL ...
x