Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 13 August 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Diferente intre P300 si D300 in cazul reducerilor financiare acordate

valabil la 15 Iul 2025
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: Firma romaneasca, platitoare de TVA, exporta marfa catre o firma inregistrata fiscal si platitoare de TVA in Serbia. Acest export este declarat in D300, la randul 14. Pentru incasarile inainte de termenul scadent se acorda un discount financiar de 3%, pentru care se emite o nota de credit (CN) la data incasarii si se declara in D300, tot la randul 14.

Cum este corect sa fie declarat in D300 discountul financiar acordat, astfel incat sa nu fie necesare explicatii lunare catre ANAF pentru sumele preluate de la Autoritatea Vamala si atribuite randului 14-15 din decontul precompletat e-TVA, care nu mai corespund exact cu sumele declarate cu discountul acordat la incasarea inainte de termenul scadent?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2052

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 15 iul 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

29Iul2026

Depunere d311 pentru facturi de achizitie servicii pe perioada anularii codului de tva

de Anca Bilas valabil la 29 Iul 2026
Intrebare: O societate comerciala a avut codul de TVA anulat in perioada 06.07.2026 28.07.2026. In aceasta perioada nu a emis facturi, insa a primit facturi pentru servicii.1. Trebuie sa intocmeasca Declaratia 311 pentru perioada 06.07.2026 28.07.2026, avand in vedere achizitiile de servicii efectuate in aceasta perioada?2. Va prelua la regularizari sumele reprezentand TVA aferenta acestor facturi in ...
28Iul2026

Inregistrare facturi Meta/Google cu intarziere

de Anca Bilas valabil la 28 Iul 2026
Intrebare: O societate care vinde produse online are facturi pentru servicii de reclama de la Meta, Facebook si Google aferente lunilor aprilie, mai si iunie 2026. Nu a solicitat cod special de platitor de TVA.As dori sa va intreb daca trebuie sa achite TVA pentru aceste tranzactii. Societatea a devenit platitoare de TVA, depasind plafonul de 395.000 lei, in data de 20.07.2026. Daca trebuie platita TVA ...
08Iul2026

Scutire transport aferent unui import de bunuri

de Anca Bilas valabil la 08 Iul 2026
Intrebare: O societate efectueaza un import din China, pentru care are o factura de la furnizorul de marfa si o factura de transport extern, scutita de TVA. In baza de TVA din DVI s-a luat in considerare atat valoarea marfii din factura, cat si valoarea facturii de transport. Exemplu: 100.000 lei factura de import, 1.000 lei factura de transport, deci baza de TVA este 101.000 lei, iar TVA aferenta DVI este ...
08Iul2026

Achizitii subscriptie din SUA

de Anca Bilas valabil la 08 Iul 2026
Intrebare: Am o achizitie a unui serviciu de AI cu factura primita cu cod de Statele Unite. Si TVA de 21%. Cum inregistrez in contabilitate aceasta factura?
23Iun2026

Inregistrare servicii prestate de Microsoft cu factura emisa pecod vat romanesc

de Anca Bilas valabil la 23 Iun 2026
Intrebare: O societate inregistrata normal in scopuri de TVA in Romania, platitoare de impozit pe profit, primeste o factura de la Microsoft Irlanda, cod TVA RO31002907, pentru o licenta Microsoft pe 1 an. Factura este in valoare de 73 EUR si TVA 0%. Pe factura nu se face nicio referire la taxare inversa.Cum se declara aceasta factura in D300 si D394? Trebuie aplicata taxarea inversa chiar daca Microsoft ...
12Iun2026

TVA la incasare

de Elena Garofil valabil la 12 Iun 2026
Intrebare: O societate este cu TVA la incasare, data actualizarii conform informatiei din registru este data de 11.05.2026. In luna aprilie 2026, declaratiile D394 si D300 au fost depuse fara TVA la incasare, mentionez ca a avut doar intrari. Trebuie modificate declaratiile pentru luna aprilie? Se depun rectificative?
x