Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 21 Martie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Erori din decontul de TVA

valabil la 21 Feb 2025Conform legislatiei in vigoare!
Mariana Prejbeanu Raspuns oferit de
Mariana Prejbeanu

Expert contabil, Consultant fiscal, Auditor financiar

Intrebare: In luna noiembrie 2024 s-a achitat avans marfa catre un furnizor de materiale lemnoase. In perioada ianuarie-februarie 2025 s-a efectuat livrarea de cherestea (inregistrari cu taxare inversa, desigur), s-au efectuat platile aferente, iar la ultimul transport furnizorul a stornat si avansul din noiembrie. Astfel, s-a descoperit inregistrarea eronata a avansului in noiembrie 2024, fara taxare inversa, desi asa ar fi fost corect.

Cum se poate regla aceasta situatie, descoperita dupa depunerea D300 pentru luna ianuarie?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4110

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 21 feb 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Completeaza formularul si TESTEAZA GRATUIT - Beneficiaza de oferta noastra speciala
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

20Mar2025

Tratament fiscal prestari servicii de transport pentru beneficiari din UE si din afara UE

de Anca Bilas valabil la 20 Mar 2025
Intrebare: Imi puteti spune, va rog, la ce rand din decontul de TVA se inregistreaza prestarile de servicii de transport realizate catre clienti din UE si la ce rand pentru clientii non-UE? De asemenea, la ce rand din decontul de TVA se inregistreaza vanzarile de bunuri catre clienti din UE si la ce rand pentru clientii non-UE?
17Mar2025

Regularizare sold TVA de rambursat

de Constanta Popa valabil la 17 Mar 2025
Intrebare: Am preluat o firma in 01.01.2022. Am verificat fisa rol, suma din contabilitate, cont 4424, fiind egala cu suma din fisa sintetica. La inceputul anului 2023, administratorul a decis inchiderea societatii. Am emis facturi de vanzare pentru bunurile din patrimoniu, colectand TVA. Pana in 30.06.2024, deconturile - perioada fiscala trimestru - au fost depuse la termen si fara erori de validare. La ...
07Mar2025

Raportare achizitie si vanzare pachete turistice

de Amelia Dumitras valabil la 07 Mar 2025
Intrebare: La o firma care face servicii turistice (cumpara si vinde pachete turistice), unde se trec in D300 si D394 serviciile cu sau fara TVA (daca sunt din UE sau non-UE)?
06Mar2025

Facturare avansuri. Trimestru calendaristic in 2025. Schimbarea perioadei fiscale

de Constanta Popa valabil la 06 Mar 2025
Intrebare: O societate construieste apartamente si vinde prin promisiune de plata pe baza de factura de avans 5 apartamente. Este platitoare de TVA trimestrial, datorita avansurilor incasate trece de plafon. Incasand avansurile trece la TVA lunar sau ramane la TVA trimestrial pana la emiterea facturilor finale?
04Mar2025

Inregistrari contabile pentru inchiderea garantiei retinute in vama

de Amelia Dumitras valabil la 04 Mar 2025
Intrebare: In luna octombrie 2024 am importat, in regim de perfectionare activa, materie prima din China, destinata pentru utilizarea in produse destinate exportului in Turcia. Ni s-a dat la plata si figureaza pe DVI doar taxa de garantare, urmand ca aceasta sa fie returnata dupa finalizarea dosarului ce demonstreaza folosirea intregii cantitati pentru export. Am inregistrat garantia in contul 4482, iar ...
03Mar2025

Servicii de constructii prestate in alt stat membru. Regim fiscal TVA. Sediu permanent. Codul UIT

de Monica Cernea valabil la 03 Mar 2025
Intrebare: Firma de constructii din Romania, platitoare de TVA in tara, presteaza servicii la bunuri imobile situate in Ungaria. Lucrarile sunt pe o perioada lunga de timp, mai mare de 12 luni. Conform legislatiei din Ungaria, societatea din Romania s-a inregistrat in scopuri de TVA in Ungaria si factureaza de pe codul cu HU catre beneficiarul lucrarilor. Achizitioneaza din tara materiale care sunt livrate ...
x