Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 17 August 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Evidente speciale calcul TVA la marja. Autiturisme SH

valabil la 15 Iul 2026Conform legislatiei in vigoare!
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: O societate comerciala platitoare de TVA revinde autoturisme second-hand achizitionate din tari membre UE de la parteneri care aplica regimul special al marjei.

Va rog sa ma ajutati cu un raspuns pentru urmatoarele nelamuriri:

1. Societatea are obligatia sa tina un registru special al autoturismelor revandute in regimul marjei? Ce ar trebui sa cuprinda acest registru?

2. Societatea trebuie sa notifice la inceperea activitatii ANAF ca va aplica regimul special pentru autoturismele second-hand?

3. Cheltuielile cu aducerea autoturismului (ex. servicii de transport, taxele platformei de licitatii, RAR si alte cheltuieli) sunt cuprinse in costul de achizitie al bunului? Daca facturile de transport sunt de la parteneri din Romania, platitori de TVA, societatea nu are drept de deducere a TVA?

4. Cum declaram aceasta achizitie in decontul de TVA? Se depune D390?

Daca, de exemplu, achizitionam un autoturism de 2.000 euro, sa consideram cursul de 5 lei/euro, costul platformei este de 1.210 lei cu TVA inclus (de la un partener din Romania platitor de TVA), iar autoturismul este vandut la valoarea de 15.730 lei (TVA inclus), cum calculam TVA la marja?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4618

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 15 iul 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Inregistrare (sau obligatiile persoanelor impozabile)

06Aug2026

Verificare incadrare in plafonul de 395.000 lei. Servicii prestate exclusiv catre clienti persoane impozabile din UE

de Monica Cernea valabil la 06 Aug 2026
Intrebare: O SRL neplatitor de TVA presteaza servicii exclusiv catre o societate din UE. SRL- este inregistrat in VIES, iar clientul sau este o persoana impozabila din UE, cu cod valid in VIES, deci societatea emite facturi cu ajutorul codului VIES. In luna august, SRL depaseste plafonul de 395.000 lei.Avand in vedere ca presteaza servicii doar catre UE si nu are clienti din Romania, societatea are ...
20Iul2026

Calcul plafon de tva. Servicii de consultanta in domeniul IT

de Anca Bilas valabil la 20 Iul 2026
Intrebare: Societatea este microintreprindere, neplatitoare de TVA si factureaza servicii de consultanta IT catre clienti din Marea Britanie.Va rugam sa ne spuneti daca serviciile de consultanta IT intra in plafonul de 395.000 lei pentru inregistrarea in scopuri de TVA. De asemenea, societatea doreste sa factureze servicii de consultanta IT si catre clienti din UE. Ce obligatii declarative are?
19Mai2026

Achizitie bun direct din alt stat membru sau achizitie intracomunitara

de Amelia Dumitras valabil la 19 Mai 2026
Intrebare: O firma neplatitoare de TVA a achizitionat o masina de gheata din Germania, in valoare de 2.200 euro. Factura din Germania este emisa cu baza + TVA 19%, iar a fost achitata valoarea totala.Cum se inregistreaza in contabilitate aceasta factura si ce obligatii fiscale apar? Este necesara inregistrarea in scopuri de TVA ca urmare a acestei achizitii?
07Apr2026

Inregistrare firma din domeniul mnedical in scopuri de TVA

de Anca Bilas valabil la 07 Apr 2026
Intrebare: O clinica medicala factureaza si un comision pentru o recomandare la un radiograf.Pentru acest comision, este obligata sa se inregistreze ca platitor de TVA? In cazul in care a facturat deja TVA, se calculeaza la suma incasata sau se adauga? Acesta intra la art. 292 alin. (2) sau alin. (1)?
20Mar2026

Sucursala deschisa in Islanda

de Negoita Oana-Maria valabil la 20 Mar 2026
Intrebare: Societatea noastra a infiintat recent o sucursala in Islanda, pentru care am primit certificatul de inregistrare. Contabilitatea sucursalei va fi tinuta in Islanda. In acelasi timp, facturile catre clienti vor fi emise din Romania, utilizand codul de TVA al sucursalei din Islanda.1. Din punct de vedere contabil si fiscal, cum ar trebui organizata evidenta in Romania: este suficient sa cream un ...
05Mar2026

Regim TVA inchiriere imobil. Servicii de cazare si servicii de curatenie

de Georgiana Secan valabil la 05 Mar 2026
Intrebare: Avem o societate cu cod CAEN 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor proprii sau inchiriate, neplatitoare de TVA, impozit pe profit. Societatea are aproximativ 200 de contracte de locatiune si inchiriaza apartamente catre persoane fizice, fara a inchiria spatii comerciale. Aceasta factureaza chiria si utilitatile.1. Daca societatea opteaza pentru inregistrarea in scopuri de TVA in ...
x