Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 17 Iulie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Exigibilitatea TVA la facturare avans incasat si servicii prestate

valabil la 23 Iun 2025Conform legislatiei in vigoare!
Amelia Dumitras Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Consultant fiscal

Intrebare: Va rugam sa ne ajutati cu urmatoarea intrebare, pentru o SRL care in anul 2024 era neplatitoare de TVA si a facturat avansuri pentru prestari servicii de dirigentie santier. La acea vreme, firma era neplatitoare de TVA. Incepand cu anul 2025, a devenit platitoare de TVA si acum s-au finalizat serviciile si trebuie sa stornam avansurile initiale si sa facturam prestarea de serviciu finala.

Acum, cand emitem factura fiscala, avansurile se vor storna cu TVA 0%, iar prestatia finala, in intregime, va avea 19%, nu? Este necesar sa se faca vreo ajustare de TVA in acest sens, avand in vedere ca avansurile facturate la acea vreme erau fara TVA? Si ce optiune ar trebui sa alegem pentru e-factura ca ea sa apara corect si in E-TVA pentru pozitia de stornare avans, ca am vazut ca sunt mai multe optiuni?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7112

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 23 iun 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Ajustare TVA

08Iul2025

Aspecte fiscale declaratii reinregistrare in scop de TVA

de Anca Bilas valabil la 08 Iul 2025
Intrebare: A. Unei persoane juridice X, inregistrata in scopuri de TVA, la data de 06.01.2022, i s-a anulat, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal, iar la data de 23.06.2025, societatea X s-a reinregistrat in scopuri de TVA.In data de 17.01.2022, societatea X a vandut masa lemnoasa, cand avea codul de TVA anulat, catre societatea Y ...
25Mai2025

Creante/Datorii. TVA la incasare. Scadere din evidenta

de Negoita Oana-Maria valabil la 25 Mai 2025
Intrebare: In anul 2023 s-a efectuat scoaterea din evidenta a unui client radiat, prin nota contabila 654 = 4111, suma 3.401,57 lei (baza 2.743,20 + 658,37 TVA neexigibil). La data facturarii catre client, societatea era platitoare de TVA la incasare, astfel incat TVA a fost inregistrat in contul 4428 si evidentiat in decontul de TVA, la rubrica Informatii privind taxa pe valoarea adaugata neexigibila sau ...
29Apr2025

Refacturare utilitati si chirie spatiu luat prin contract de comodat

de Stan Cosmina valabil la 29 Apr 2025
Intrebare: Societatea inchiriaza in regim SFDD un spatiu luat in contract de comodat de la proprietar asociat. La refacturarea utilitatilor, se indeplinesc cele doua conditii cumulativ:a) persoana impozabila urmareste doar recuperarea contravalorii unor achizitii de servicii care au fost efectuate pe numele sau, dar in contul altei persoane (chiriasii);b) persoana impozabila nu recupereaza mai mult decat ...
19Feb2025

Refacturarea utilitatilor si emiterea facturilor fiscale in cazul unui chirias de rea-credinta

de Anca Bilas valabil la 19 Feb 2025
Intrebare: Societatea are in patrimoniu o cladire achizitionata in 01.05.2023 in valoare de 43.430 lei, valoarea neamortizata este de 37.093 lei si durata ramasa este de 281 luni. In cazul in care se doreste iesirea de la tva, se mai face ajustare de tva la valoarea neamortizata a cladirii?
05Dec2024

Factura de ajustare a bazei de impozitare RO e-Factura

de Stan Cosmina valabil la 05 Dec 2024
Intrebare: Avem o creanta pentru care exista un plan de reorganizare confirmat la care se procedeaza la ajustarea bazei de impozitare pentru creanta ce nu mai poate fi incasata. Factura emisa pentru ajustarea bazei de impozitare conform art. 287 lit. d) din Codul fiscal, se incarca in RO e-Factura si in ce declaratii se raporteaza?
19Sep2024

Scoatere din evidenta creanta. Client in faliment

de Mihaela Corneanu valabil la 19 Sep 2024
Intrebare: O societate presteaza servicii de constructii conform unor contracte de prestari servicii. La un moment dat, unul dintre clienti devine rau platnic si, ulterior, isi declara procedura de reorganizare. Insa, avand in vedere ca nu au fost indeplinite conditiile de reorganizare, instanta a dispus intrarea debitorului in procedura generala de faliment, ridicarea dreptului de administrare si ...
x