Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 8 Noiembrie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Factura de cazare din Germania. Refacturare. TVA

valabil la 27 Oct 2025Conform legislatiei in vigoare!
Dana Serban Raspuns oferit de
Dana Serban

Consultant fiscal si expert contabil si auditor financiar

Intrebare: Societatea noastra, X, este un intermediar pentru clienti din Romania. Avem un colaborator in Germania (societate nemteasca) care plateste cazarea in Germania a angajatilor companiilor cu care societatea noastra, X, colaboreaza. Colaboratorul din Germania primeste factura de cazare din partea hotelului din Germania, urmand sa refactureze aceasta cazare catre noi, societatea X.

Societatea din Germania a emis catre noi factura cu TVA de Germania. Este corect rationamentul? Sau trebuia sa factureze fara TVA suma integrala platita de ei pentru cazare, iar noi sa facem taxare inversa? Ulterior, noi, societatea X, dorim sa refacturam aceasta cheltuiala cu cazarea catre clientii nostri (societati din Romania) pentru care s-a platit aceasta cazare. Cum putem refactura? Cu TVA? Ce procent de TVA?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 0 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4360

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 27 oct 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii

29Oct2025

Achizitii de servicii intracomunitare de catre un cabinet individual de psihologie

de Andreea Paunoiu valabil la 29 Oct 2025
Intrebare: Pentru un cabinet individual de psihologie, neplatitor de TVA, fara salariati, cu achizitii intracomunitare de servicii, ce obligatii declarative are lunar/trimestrial, in afara de Declaratia Unica? Se depun cumva doar D301 + D390? Daca da, se pot depune trimestrial chiar daca ai tranzactii lunare?
26Oct2025

Cod de TVA anulat. Obligatii

de Negoita Oana-Maria valabil la 26 Oct 2025
Intrebare: Am o societate care a facut parte din cuib firme. A fost declarata inactiva in data de 28 august 2025 si reactivata in 10 octombrie 2025. Acum, pentru toata perioada lunii septembrie 2025, nu stiu cum sa procedez. Colectez TVA si la facturile primite cu taxare inversa de la furnizori (cele externe) si depun 311? Cheltuielile nedeductibile din luna septembrie se aduc in octombrie si devin ...
26Oct2025

Facturi de chirie emise in regim de scutire. Raportarea in D300 si D394

de Carmen Adomnoaei valabil la 26 Oct 2025
Intrebare: Societate platitoare de TVA, emitem lunar facturi de chirie pentru cladiri/hale productie/teren inchiriate cu TVA 0%. Aceste facturi cu TVA 0% trebuie sa apara in D394? Daca da, unde si in ce sectiune? Si in D300 unde apar?
20Oct2025

D300. Regularizari

de Dana Serban valabil la 20 Oct 2025
Intrebare: Va rugam sa ne precizati la ce randuri din D300 se declara, in luna septembrie, urmatoarele:1. Factura de storno emisa de firma X catre un client, in luna septembrie, cu cota de TVA de 19%, pentru un retur de marfa si ambalaj (factura initiala, din care se face returul, a fost emisa cu TVA 19%, anterior datei de 1 august).2. Factura de achizitie cu TVA 19%, primita de firma X de la un ...
24Oct2025

Corectare D112 si situatie tichete de masa

de Dana Serban valabil la 24 Oct 2025
Intrebare: Societatea a inregistrat in mod eronat tichete de masa acordate salariatilor. Mai jos operatiunile efectuate; nu am luat in considerare TVA pentru a usura urmarirea operatiunilor:1. Factura de achizitionare a bonurilor cu care s-a facut alimentarea cardurilor de tichete ale salariatilor: 5328 = 401 5.000 lei2. Inregistrare eronata tichete de masa in cadrul salariilor: 6422 = 4381; 4381 = ...
10Oct2025

Inchirieri auto si utilaje intre RO, NL si DETVA, declaratii si documente

de Rodica Balanescu valabil la 10 Oct 2025
Intrebare: Avem o firma inregistrata doar in Romania ca platitoare de TVA, cu salariati, platitoare de impozit pe profit, si are urmatoarele situatii:1. Firma va presta servicii de inchiriere auto si utilaje in Germania, pentru o perioada mai mare de 30 de zile. Bunurile inchiriate sunt achizitionate din Olanda. * Ce obligatii declarative avem? * Putem aplica taxare inversa la achizitii? * O ...
x