Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 19 Iunie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Factura furnizor din Italia cu transport din SUA in Romania

valabil la 23 Mai 2025Conform legislatiei in vigoare!
Stan Cosmina Raspuns oferit de
Stan Cosmina

Economist

Intrebare: Avem un furnizor-partener din Italia care ne livreaza echipamente. In cadrul contractului cu acesta, ne emite factura de avans pentru echipamentele o parte vin din Italia, iar o parte de la firma mama din SUA. Pe factura de avans apare o baza cu taxare inversa si alta scutita de TVA, conform proportiei de unde provin produsele. Totodata, factura finala are o parte din produse cu taxare inversa si o parte scutita de TVA (SUA).

Este corect sa inregistram factura de avans, avand in vedere ca cel care ne factureaza este partenerul din Italia, cu aplicarea partiala a taxarii inverse si partial scutit de TVA, importul urmand sa aiba loc peste cel putin 3-4 luni? Sau toate facturile cu partenerul din Italia au regim de taxare inversa? Si, in acest caz, cum regularizam la venirea importului?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 5224

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 23 mai 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Drept de deducere

15Iun2025

Corectie minus de inventar

de Anca Bilas valabil la 15 Iun 2025
Intrebare: In urma inventarierii patrimoniului societatii s-a constatat un minus de inventar la stocuri, contabilizat la data de 31.12.2024 ca o cheltuiala nedeductibila, cu TVA aferent colectat, fiind un minus neimputabil. Ulterior, la data de 31.05.2025, constatam ca minusul inregistrat este justificat, respectiv au fost gasite piesele lipsa la inventarul anterior.Cum tratam, din punctul de vedere ...
06Iun2025

Facturare firmei-mama servicii de team building, traing si licente

de Anca Bilas valabil la 06 Iun 2025
Intrebare: In cazul refacturarii cheltuielilor facturate de firma fiica (cu sediul in Romania) catre firma mama (situata intr-o tara din UE), care este regimul aplicabil? Serviciile achizitionate in Romania team-building, training, licente informatice etc. beneficiaza de deducerea TVA si sunt refacturate catre firma mama.Avand in vedere ca refacturarea nu se face unu la unu, ci se suplimenteaza cu o ...
05Iun2025

SCPA. Reparatie auto in perioada de garantie. Deductibilitate cheltuieli si TVA

de Negoita Oana-Maria valabil la 05 Iun 2025
Intrebare: Platitor de TVA, a achizitionat un autoturism pentru care regimul de deducere TVA este 50% (utilizare mixta). Pe perioada de garantie beneficiaza de un serviciu de reparatie semnificativ ca pret (inlocuire motor). Reparatia este efectuata intr-un service autorizat din Romania (nu dealer-ul), iar asiguratorul (german) accepta decontarea (plata contravalorii) reparatiei, mai putin TVA de pe factura ...
04Iun2025

TVA la incasare

de Negoita Oana-Maria valabil la 04 Iun 2025
Intrebare: O societate prezinta urmatoarea situatie:1. A fost platitoare de TVA (cu TVA la incasare) in perioada 01.01.202018.01.2024. In aceasta perioada a avut achizitii cu TVA la incasare, din care o parte au ramas neachitate la data de 18.01.2024 (facturi de la furnizori cu TVA la incasare, deci sold in contul 4428.TP TVA neexigibila plata).2. In perioada 19.01.202431.12.2024 a fost neplatitoare de ...
03Iun2025

Facturi platite furnizorului. Exercitarea dreptului de deducere a TVA dupa reinregistrarea TVA

de Amelia Dumitras valabil la 03 Iun 2025
Intrebare: O societate prezinta urmatoarea situatie:1. A fost platitoare de TVA (cu TVA la incasare) in perioada 01.01.202018.01.2024. In aceasta perioada a avut achizitii cu TVA la incasare, din care o parte au ramas neachitate la data de 18.01.2024 (facturi de la furnizori cu TVA la incasare, deci sold in contul 4428.TP TVA neexigibila plata).2. In perioada 19.01.202431.12.2024 a fost neplatitoare de ...
24Mai2025

Deducere TVA din factura emisa si primita in format fizic

de Amelia Dumitras valabil la 24 Mai 2025
Intrebare: Avem o factura inregistrata in contabilitate in februarie 2024 pe care am primit-o de la furnizor in format fizic. Factura nu a fost transmisa in SPV si nu avem zip-aferent.Avem dreptul la deducerea TVA aferenta de pe factura respectiva?
x