Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 22 Aprilie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Factura pentru avansuri

valabil la 12 Mar 2026Conform legislatiei in vigoare!
Gabi Popescu Raspuns oferit de
Gabi Popescu

Auditor financiar

Intrebare: O SRL platitoare de TVA a incasat niste avansuri de la clienti externi:

- un client din UE Italia (3100 EUR 10.12.2025);

- un client din afara UE Vietnam (8300 USD 16.01.2026).

Societatea este obligata sa emita factura de avans catre beneficiar pentru sumele incasate in avans pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, pana in a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, conform art. 319 alin. (16) din Codul fiscal?

Daca nu au fost emise in termen, cum este mai corect sa procedam? Cum se emit facturile si la ce rand se declara in D300?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2120

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 12 mar 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Contabilitate si monografii

16Apr2026

Regim special de scutire. Ajustare TVA

de Elena Garofil valabil la 16 Apr 2026
Intrebare: O microintreprindere a trecut in luna aprilie la regimul special de scutire de TVA. 1. Pentru ajustarea TVA se calculeaza TVA de ajustat in ani si se completeaza randul 30 din D300 cu semnul plus? 2. Care este formula de calcul? Pentru un mijloc fix achizitionat in iulie 2022, cum se va calcula TVA de ajustat? 3. Dar pentru un mijloc fix achizitionat in iulie 2025? Cum se inregistreaza in ...
06Apr2026

Vanzare catre neplatitor din UE

de Mariana Prejbeanu valabil la 06 Apr 2026
Intrebare: O societate, persoana juridica romana, platitoare de TVA, care are ca obiect de activitate comertul cu echipamente de sonorizare si care presteaza si servicii de instalare, a incasat un avans de la un ONG din Italia fara cod de TVA valid in VIES. Mai are un avans incasat si de la o asociatie/fundatie din Belgia, fara cod de TVA intracomunitar.1. Cum se emite si se declara factura de avans? Care ...
03Feb2026

Tratamentul contabil aplicabil lucrarilor executate partial si avansurilor

de Liviu Sapunaru valabil la 03 Feb 2026
Intrebare: Societatea A are incheiat un contract de prestari servicii cu clientul C in anul 2025. In acest contract este stipulat ca A va factura initial, in 12.2025, un avans, urmand ca la terminarea lucrarilor, care este in anul 2026, sa emita factura finala. Aceasta lucrare este subcontractata de A furnizorului F, care factureaza catre A in luna decembrie lucrarile executate partial pentru C.Avand in ...
30Ian2026

Servicii IT achizitionate de la furnizor NON-UE

de Stan Cosmina valabil la 30 Ian 2026
Intrebare: Avem o factura primita de la un furnizor non-UE, din Elvetia pentru servicii IT "Cyber security service", serviciile fiind prestate online, iar beneficiarul este o societate din Romania, platitoare de TVA. Factura este emisa fara tva.Va rugam sa ne spuneti:1. Tratamentul din punctul de vedere al TVA - se aplica taxare inversa (regula generala B2B)?2. La ce rand din decontul de TVA se ...
04Feb2026

Inregistrarea in scopuri de TVA. Ajustare TVA

de Ionut Jinga valabil la 04 Feb 2026
Intrebare: Societatea a primit o factura de avans emisa cu TVA (baza 14.921,28 lei + TVA 3.133,47 lei) intr-o perioada in care era neplatitoare de TVA, factura fiind inregistrata integral in contul 4091. Ulterior, societatea s-a inregistrat in scopuri de TVA, iar avansul a fost regularizat integral.Cu ocazia inregistrarii facturii de stornare, s-au efectuat notele contabile:4091 = 401 cu -14.921,28 ...
27Ian2026

TVA pentru servicii facturate de banca din Germania. Monografie contabila

de Constanta Popa valabil la 27 Ian 2026
Intrebare: Societatea la care lucrez face parte dintr-un grup multinational, iar firma-mama are sediul in Germania. Clientii societatii sunt doar societati intracomunitare. Datorita acestui fapt, societatea are cont deschis la Unicredit Bank GmbH din Germania. Anul acesta, este prima data cand am primit facturi de la Unicredit Bank GmbH din Germania. Am primit doua facturi: una pentru taxa de extras de cont ...
x