Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 7 Martie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Facturare chirie catre un partener strain

valabil la 23 Feb 2026Conform legislatiei in vigoare!
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: 1. Societatea noastra are ca domeniu de activitate doar codul 6820 inchirieri cladiri rezidentiale si nerezidentiale. Pentru desfasurarea activitatii, societatea inregistreaza o serie de servicii amenajari, reparatii, modernizari achita facturi de utilitati etc. Toate acestea sunt purtatoare de TVA, pe care societatea il deduce, si nu sunt sume mici. Pentru toti clientii, facturile sunt intocmite cu TVA, chiar daca activitatea este scutita conform art. 292 CF; am notificat si ANAF in aceasta privinta. Problema a aparut cand am facturat cu TVA unul dintre spatii catre un client din UE, acesta trimitandu-ne la acelasi art. 292 CF.

Este corect sa intocmim facturile cu TVA atat pentru partenerii interni, cat si pentru cei externi? Ce se intampla cu TVA dedusa?

2. Societatea noastra inchiriaza un utilaj care nu este fixat in imobil catre acelasi partener extern; insa utilajul se afla la sediul clientului in UE. Cum facturam acest utilaj din perspectiva TVA?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7022

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 23 feb 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Drept de deducere

25Feb2026

Vanzare autoturism. Regimul special al bunurilor second hand

de Monica Cernea valabil la 25 Feb 2026
Intrebare: O societate care nu are cod CAEN principal, comert cu auto sh, achizitioneaza un autoturism din UE de la un furnizor (care aplica regimul la marja). La 4 luni distanta vinde acest autoturism. Poate aplica TVA la marja de profit sau colecteaza integral TVA?
20Feb2026

Achizitie bunuri din Germania, servicii efctuate in port facturate de o firma din Elvetia, regim TVA.

de Elena Garofil valabil la 20 Feb 2026
Intrebare: Societatea A din Romania, inregistrata in scopuri de TVA, achizitioneaza marfa de la societatea B din Germania, inregistrata in scopuri de TVA in Germania achizitie intracomunitara. Marfa este livrata din Germania in containere pe cale maritima pana in portul Constanta, Romania (conditia Incoterms CIF Port Constanta), insotita de documentul de transport B/L si documentele vamale ...
20Feb2026

Drept de deducere TVA inscrisa in DVI. Import de bunuri pentru reparatie

de Monica Cernea valabil la 20 Feb 2026
Intrebare: Societatea a vandut marfa catre un client non-UE. Livrarea s-a facut in Franta, la solicitarea clientului, deci nu s-a intocmit DVE. Ulterior, clientul ne-a trimis o parte din bunuri pentru reparatii, ceea ce reprezinta un import temporar. La vama s-a calculat TVA de plata conform DVI.Aceasta TVA achitata la vama este deductibila? Se declara in formularul D300? Va rog sa ne furnizati si o ...
20Feb2026

Operatiuni mixte. Pro-rata

de Negoita Oana-Maria valabil la 20 Feb 2026
Intrebare: O societate inregistrata in scopuri de TVA desfasoara atat operatiuni scutite fara drept de deducere, conform art. 292 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal (servicii medicale), cat si operatiuni taxabile (servicii de estetica).1. Care este modalitatea corecta de determinare si aplicare a deducerii TVA pentru achizitiile comune (respectiv utilitati etc.), inclusiv obligatiile de regularizare la ...
19Feb2026

Deductibilitate cheltuieli auto

de Negoita Oana-Maria valabil la 19 Feb 2026
Intrebare: O societate cu 10 angajati, dintre care un director general si un director financiar, detine doua autoturisme, folosite de cei doi directori cu deductibilitate 50%. Societatea are in plan sa vanda unul dintre autoturisme. In ianuarie, a achizitionat un alt autoturism.Din punctul de vedere al TVA, pentru al treilea autoturism putem deduce 50%?
16Feb2026

Drept de deducere tva factura de transport. Auto livrat in regimul marjei

de Anca Bilas valabil la 16 Feb 2026
Intrebare: La achizitia in regim de marja a unui autoturism de catre un revanzator, factura de transport de la partenerul intracomunitar, cu mentiunea taxare inversa, confera drept de deducere a TVA sau trebuie inregistrata cu taxare inversa (T) si TVA nedeductibila, avand in vedere ca achizitiile de bunuri in regim de marja nu dau drept de deducere a TVA?
x