Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 18 Iunie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Facturare servicii de organizare eveniment catre un client din UK

valabil la 11 Mai 2026Conform legislatiei in vigoare!
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: Firma organizeaza evenimente de tip conferinta in zona farmaceutica, in afara tarii, mai exact in Orientul Mijlociu, iar aceasta activitate se desfasoara, din ratiuni legate de lipsa increderii partenerilor, prin intermediul unei firme surori din Anglia. Chestiunea este legata de facturarea reciproca intre Romania si Anglia privind serviciile efectuate de Romania in Orientul Mijlociu si de compensarea cu serviciile efectuate/achitate de Anglia in contul serviciilor efectuate de Romania.

Problema mea este ca am nevoie, pentru partea de finantare (firma din Romania are anumite linii de credit), de evidentierea cifrei de afaceri in totalitate, incluzand si serviciile efectuate de partea din Anglia in contul comenzilor. Altfel spus, am nevoie sa facturez din Romania catre Anglia intreaga comanda, apoi, teoretic, Anglia ar trebui sa-mi factureze, in contrapartida, serviciile pe care le-a efectuat pentru aceleasi comenzi si, la randul ei, sa factureze catre Orientul Mijlociu comanda efectuata. Astfel, Orientul Mijlociu achita in Anglia, iar Anglia achita in Romania partea care ramane efectiv de incasat in Romania. Doar ca Anglia nu mai este in Comunitatea Europeana.

Prin urmare:

O factura catre partea din Anglia inseamna export si, implicit, TVA la intrare pentru partea din Anglia.

O factura emisa de partea din Anglia inseamna import de servicii si, implicit, TVA de plata in Romania.

Aici sunt incurcat, pentru ca trebuie sa imobilizez niste bani si sa declar TVA de plata.

Intrebarea era legata de posibilitatea (teoretica), intr-o situatie similara cu cea a transportatorilor care emit facturi fara TVA atunci cand transportul vizeaza un export, de a avea vreo portita pentru a evita TVA de plata la importul (temporar) de servicii care nici macar nu s-au efectuat in Romania (locul serviciilor facturate de partea din Anglia este undeva in afara tarii).

Ce parere aveti?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7912

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 11 mai 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Import/Export

12Iun2026

Import de mostre cu TVA in vama platita de furnizor

de Anca Bilas valabil la 12 Iun 2026
Intrebare: Va rog sa ma ajutati cu o clarificare privind inregistrarea contabila a unui import pentru care avem un DVI si o factura comerciala.Situatia este urmatoarea:Bunurile au fost primite cu titlu gratuit de la compania mama din SUA, in scop de promovare.Factura comerciala emisa de furnizor indica o valoare de 50 USD.In DVI este mentionata o valoare intrinseca de 50 USD.Pe factura nu este ...
11Iun2026

Tva si taxe vamale import baterie solara

de Anca Bilas valabil la 11 Iun 2026
Intrebare: Societatea noastra doreste sa achizitioneze o baterie solara din China, pe care vrea sa o inchirieze unor asociatii de locatari pentru panourile fotovoltaice ale acestora.Va rugam sa ne spuneti care este regimul de TVA aplicabil (existenta unei cote reduse sau nu) si ce alte taxe se platesc, precum si modul de calcul al acestora.
14Iun2026

Bun achizitionat direct din stat tert. Nedeclarat in vama din Romania

de Amelia Dumitras valabil la 14 Iun 2026
Intrebare: O societate romana achizitioneaza un laptop din SUA, care a fost adus in tara de un angajat in bagajul propriu, fara a efectua nicio formalitate vamala. Singurul document este factura de achizitie (aceasta contine datele de identificare ale societatii romane).Acest laptop poate fi inregistrat in contabilitate? In ce conditii? Care sunt implicatiile fiscale?
14Iun2026

Factura furnizor Nnon-UE si livrare din tara UE

de Stan Cosmina valabil la 14 Iun 2026
Intrebare: Va rog sa imi spuneti si mie cum pot trata aceasta speta legata de TVA:Firma mea este din Romania, cu TVA trimestrial: Achizitioneaza marfuri din Turcia, pe baza unei facturi comerciale emise de furnizorul turc; Marfurile sunt expediate din Polonia catre Romania, pe baza unui CMR; Pe CMR sunt mentionati transportatorul polonez si un furnizor polonez fara cod VIES, care trimite produsele catre ...
11Iun2026

Operatiune intre 3 societati

de Gabi Popescu valabil la 11 Iun 2026
Intrebare: Societatea A (inregistrata in scopuri de TVA in Romania) vinde catre Societatea B (inregistrata in scopuri de TVA in Germania) bunuri produse in Romania, pe care le livreaza catre clientul final al Societatii B, respectiv Societatea C din Elvetia (CH). Practic, Societatea A trebuie sa efectueze exporturi catre Elvetia din Romania, in numele Societatii B din Germania. Transportul bunurilor din ...
08Iun2026

Corectie factura in urma inspectiei fiscale

de Anca Bilas valabil la 08 Iun 2026
Intrebare: In urma unui control fiscal la contribuabilul X SRL, organul fiscal a respins creditul de TVA deoarece unui client, A SRL, nu i s-a facturat TVA. In acest caz specific, contribuabilul X SRL expediase bunurile in strainatate in numele clientului roman, A SRL, iar factura a fost emisa fara TVA. Organul fiscal, neprimind declaratia de export de la contribuabilul X SRL, nu a acordat creditul de TVA, ...
x