Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 28 Martie 2023
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Facturi primite cu intarziere. Corectare erori contabile

valabil la 08 Mar 2023Conform legislatiei in vigoare!
Diana Ioana Tabara Raspuns oferit de
Diana Ioana Tabara

Expert contabil

Intrebare: O societate platitoare de impozit pe profit are control de fond pentru perioada 2017-2021 pe impozit pe profit si tva. In decursul acestor ani au existat facturi din anii precedenti primite ulterior depunerii situatiilor financiare anuale, cat si corectarea unor note contabile care au influentat contul 117 atat pe debit, cat si pe credit.

Toate aceste documente primite ulterior si corectarea notelor contabile au fost inregistrate prin contul 117 aferent anului respectiv, contul 1171 avandu-l pe analitice. Am facut rectificativa la declaratia 101, cat si nota cotabila 117 = 4411 cu +/- depinde de fiecare situatie, in luna depunerii declaratiei rectificative.

Acum problema este ca inspectorii de la control imi spun ca nu trebuia sa fac rectificativa la declaratia 101 si cu atat mai mult sa reglez suma impozitului pe profit prin nota 117 = 4411 cu +/-. Cum este corect? Care varianta este corecta si sa argumentati cu extras din lege varianta corecta.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: SRL

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 08 mar 2023.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 106046 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

PFA sau SRL in 2023?

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "PFA sau SRL in 2023?"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Impozit pe profit

27Mar2023

Redirectionare impozit pe profit. D177

de Elena Garofil valabil la 27 Mar 2023
Intrebare: O societate platitoare de impozit pe profit si TVA doreste sa depuna D177 pentru anul 2022 - declaratia pentru redirectionarea impozitului pe profit catre entitati nonprofit, pentru a redirectiona si diferenta limitei de sponsorizare aferenta anului 2022.Cum trebuie sa procedeze societatea? Trebuie sa depuna D177 dupa ce se depune D101 aferenta anului 2022? Trebuie sa recalculeze impozitul pe ...
24Mar2023

Termen depunere D101 IFN

de Anca Bilas valabil la 24 Mar 2023
Intrebare: Termenul limita de depunere a declaratiei 101 aferenta anului 2022 pentru IFN-uri este acelasi ca si pentru restul companiilor, 26 iunie 2023?
24Mar2023

Deductibilitate rezerva legala

de Anca Bilas valabil la 24 Mar 2023
Intrebare: Societatea trebuie sa constituie rezerva legala in suma de 4.000 lei la 31.12.2022. Profitul reinvestit este in suma totala de 38.063 lei, impozit pe profit scutit pe cumulat 6.090 lei. La calculul de impozit D101 rezerva legala deductibila ce suma pot pune - 4.000 lei? La 31.12.2022 la repartitie va trebui sa inregistram 5% prin formula 129 = 1061 pentru suma de 1.903 si diferenta pentru 129 ...
12Mar2023

Asociatie non profit. Aspecte privind completarea declaratiei 101

de Ionut Jinga valabil la 12 Mar 2023
Intrebare: O asociatie non profit are venituri din sponsorizari 15.000 lei si cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile 11.034 lei.Cum se completeaza si ce termen de depunere are D101? Care este termenul de depunere a bilantului? Asociatia este infiintata la Judecatorie si nu are cod CAEN. Cum depune D101 fara sa completeze codul CAEN?
06Mar2023

Corectare factura emisa initial

de Elena Garofil valabil la 06 Mar 2023
Intrebare: Societatea noastra SRL din Romania este platitoare de impozit pe profit. A cumparat marfa de la un furnizor din Spania pe care a livrat-o unui client din Italia. Toti cei 3 parteneri sunt inregistrati in scopuri de TVA in tara lor. Furnizorul din Spania a emis prima data o factura de avans, iar ulterior dupa cateva luni a efectuat 2 livrari de marfa pentru care a emis doua facturi.Problema ...
16Feb2023

Termen depunere d101 si d107

de Daniela Manole valabil la 16 Feb 2023
Intrebare: Care este termenul de declarare si plata pentru impozitul pe profit aferent trimestrului IV 2022 pentru o societate platitoare de impozit pe profit trimestrial? Dar termenul de depunere a formularului 107 (declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/mecenatului/burselor private)?
x