Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 17 Iunie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Facturi vechi gasite la inchidere an fiscal: TVA se corecteaza prin regularizari

valabil la 15 Mai 2026Conform legislatiei in vigoare!
Rodica Balanescu Raspuns oferit de
Rodica Balanescu

Expert contabil, Consultant fiscal, Lichidator judiciar

Intrebare: La confirmarea de sold facuta pentru inchiderea exercitiului financiar la 31 decembrie 2025, societatea a identificat doua facturi de la furnizori care nu au fost inregistrate in contabilitatea societatii in anul 2024. Mentionam ca facturile au valori mici in comparatie cu cifa de afaceri a societatii, putand fi inregistrate, in opinia noastra, ca si cheltuiala in 2025, fara a fi necesara utilizarea contului 1174. Problema inregistrarii este legata de TVA, avand in vedere ca, fiind cu TVA lunar, societatea a depus de atunci patru deconturi de TVA (daca facturile ar fi inregistrate in decembrie 2025). Cum se poate face inregistrarea acestor facturi in contabilitate, in asa fel incat TVA-ul sa apara corect in contabilitatea societatii si sa se evidentieze corect in decontul de TVA? Mentionam ca una dintre achizitii este locala, iar una este intracomunitara.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4763

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 15 mai 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

12Iun2026

TVA la incasare

de Elena Garofil valabil la 12 Iun 2026
Intrebare: O societate este cu TVA la incasare, data actualizarii conform informatiei din registru este data de 11.05.2026. In luna aprilie 2026, declaratiile D394 si D300 au fost depuse fara TVA la incasare, mentionez ca a avut doar intrari. Trebuie modificate declaratiile pentru luna aprilie? Se depun rectificative?
13Iun2026

Regim TVA pentru achizitii intracomunitare de servicii

de Amelia Dumitras valabil la 13 Iun 2026
Intrebare: O firma din Romania (SRL, neplatitoare de TVA) emite facturi de vanzare catre persoane fizice si juridice si le incarca pe platforma Trendyol. Lunar, Trendyol emite facturi, care au cod valid de TVA din UE, respectiv Olanda, cu cota de 21%, pe care apare nota Output VAT paid via OSS return in The Netherlands / TVA colectata platita prin declaratia OSS in Tarile de Jos. Societatea din Romania va ...
10Iun2026

Reguli generale pentru aplicare regim special agentie de turism

de Amelia Dumitras valabil la 10 Iun 2026
Intrebare: O societate cu activitate turistica factureaza bilete de avion si cazare societatilor din UE si din Romania, iar pe facturi este mentionat regimul special al agentiilor de turism, art. 311, TVA nefiind evidentiata pe factura. Separat, emite o factura de servicii fee, pe care este mentionat acelasi regim, respectiv marja agentiilor de turism.In contabilitate, TVA a fost calculat separat la ...
11Iun2026

Grup fiscal unic TVA - depunerea primului decont de taxa

de Rodica Balanescu valabil la 11 Iun 2026
Intrebare: Avem urmatoarea situatie:* aprobarea cererii de implementare a grupului fiscal unic format din 2 societati, reprezentant si membru, incepand cu data de 01.07.2026.In decizie se specifica faptul ca implementarea este cu data de 01.07.2026. Inseamna aceasta ca tranzactiile incepand cu perioada ulterioara datei de 01.07.2026 se vor consolida la nivel de grup? Cum se va proceda in mod concret: se ...
06Iun2026

Schimbarea perioadei fiscale pentru TVA la AIC

de Anca Ivanov valabil la 06 Iun 2026
Intrebare: Aceasta factura atasata, cum se trateaza din punctul de vedere al TVA, in ceea ce priveste obligatiile declarative? Clientul se ocupa cu comertul cartonaselor de colectie si este in prezent platitor de TVA la trimestru. Se schimba perioada fiscala? Daca da, din cand si cum se depun declaratiile in acest caz? Ce se bifeaza in D700?
04Iun2026

Corectarea declaratiilor TVA dupa aplicarea eronata a sistemului TVA la incasare

de Rodica Balanescu valabil la 04 Iun 2026
Intrebare: La introducerea unui client nou, programul de contabilitate a preluat gresit regimul de TVA al acestuia ca fiind cu TVA la incasare. Am depus declaratiile cateva luni considerand ca este vorba despre o societate cu TVA la incasare, iar ulterior, verificand pe site-ul ANAF, am constatat aceasta greseala.Cum putem proceda pentru a corecta datele eronate atat in contabilitatea societatii, cat si ...
x