Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 7 Martie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Furnizor inactiv. Reactivare fiscala

valabil la 15 Feb 2026Conform legislatiei in vigoare!
Ramona Balasu Raspuns oferit de
Ramona Balasu

Consultant fiscal

Intrebare: Am colaborat pe parcursul anului 2025 cu o societate (SRL) care a fost declarata inactiva la data de 17.04.2025 (motivul inactivitatii fiind expirarea sediului social). Am fost la curent cu situatia, iar luna aceasta, in sfarsit, speram sa obtinem Decizia de reactivare de la ANAF (deoarece la ONRC problema a fost rezolvata din septembrie, insa nu s-a depus cererea de reactivare si la ANAF). Ideea este urmatoarea: am declarat TVA nedeductibil si, totodata, cheltuieli nedeductibile pentru relatia contractuala avuta pe toata aceasta perioada.

Daca societatea se reactiveaza (practic in decurs de un an de la declararea inactivitatii), putem deduce TVA si cheltuielile aferente, corect?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4100

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 15 feb 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Impozit pe profit

25Feb2026

Tratament fiscal sera distrusa de zapada

de Anca Bilas valabil la 25 Feb 2026
Intrebare: Societatea a beneficiat de scutirea impozitului pe profit reinvestit pentru o sera, care s-a prabusit sub greutatea zapezii in ianuarie 2026. Activul nu era asigurat. In urma incidentului au rezultat deseuri de folie si metal.Referitor la aceasta situatie, va solicitam opinia privind:a) Daca acest eveniment (calamitate/forta majora) exonereaza societatea de obligatia recalcularii impozitului ...
16Feb2026

Constituire provizioane pentru clienti in faliment

de Anca Bilas valabil la 16 Feb 2026
Intrebare: Avem urmatoarea situatie: clienti neincasati din anii 20192024, pentru care nu s-au constituit provizioane si nu au fost trecuti la clienti incerti. O parte dintre acesti clienti se afla acum in punerea in aplicare a unui plan de reorganizare, confirmat printr-o sentinta judecatoreasca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014.Se mai poate constitui, la 31.12.2025, provizion pentru ...
12Feb2026

Costuri de livrare (taxe vamale, TVA, transport) suportate de societate. Deductibilitate la impozitul pe profit si monografia contabila

de Nicolae Liviu valabil la 12 Feb 2026
Intrebare: Va rog sa-mi precizati daca, din punct de vedere al impozitului pe profit, este corect sa se considere cheltuieli deductibile urmatoarele cheltuieli: Firma noastra are ca obiect de activitate comert online cu produse cosmetice si, pentru cresterea paletei de clienti, doreste sa suporte toate taxele legate de livrarea marfurilor catre clientii din afara UE si din UE (taxe vamale, TVA, transport, ...
30Ian2026

Cheltuieli de protocol

de Gabi Popescu valabil la 30 Ian 2026
Intrebare: La calculul de impozit am constatat ca a fost depasit pragul de 2% protocol deductibil. In acel cont sunt inregistrate doar servicii de masa cu parteneri pentru care TVA a fost dedus la momentul achizitiei. Este nevoie sa colectam TVA pentru suma care depaseste procentul de 2%? Caz in care ce cota folosesc 21%? Este practic imposibil sa iau toate tranzactiile si sa ajustez in functie de cota de ...
29Ian2026

Mese protocol. Deductibilitate cheltuiala si tva

de Vera Constantin valabil la 29 Ian 2026
Intrebare: La calculul de impozit am constatat ca a fost depasit pragul de 2% protocol deductibil. In acel cont sunt inregistrate doar servicii de masa cu parteneri pentru care TVA a fost dedus la momentul achizitiei.Este nevoie sa colectam TVA pentru suma care depaseste procentul de 2%? Caz in care ce cota folosesc 21%? Este practic imposibil sa iau toate tranzactiile si sa ajustez in functie de cota de ...
29Ian2026

Servicii primite din UE si nonUE. Impozit pe veniturile nerezidentilor

de Gina Popescu valabil la 29 Ian 2026
Intrebare: In fiecare luna primim de la firme afiliate (din grup) facturi de prestari servicii: recuperare cheltuieli cu salariile (cum ar fi pentru IT, cheltuieli manageriale, Global Management Fee).Unele facturi sunt primite din UE (Italia si Olanda). Am facut taxare inversa:628 = 4014426 = 4427Am declarat in D300 la randurile 7 si 7.1 si la randurile 22 si 22.1. Am declarat in D390.Avem si facturi ...
x