Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 18 Mai 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Import de bunuri. SAF-T

valabil la 29 Apr 2026Conform legislatiei in vigoare!
Negoita Oana-Maria Raspuns oferit de
Negoita Oana-Maria

Expert contabil, Consultant fiscal

Intrebare: Societatea are relatii contractuale cu o firma din Serbia, pentru care a primit o factura externa. TVA in vama a fost facturat de catre un comisionar vamal si a fost achitat catre acesta.

Cum se trec facturile respective in declaratia D406, in modulele Purchase invoices si General ledger entries, cu ce sume la baza si TVA si ce coduri se folosesc? TVA in vama (79.756 lei) nu reprezinta 21% din valoarea marfii achizitionate de la furnizorul non-UE (379.790,48 lei).

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2811

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 29 apr 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria SAF-T

11Mai2026

SAF-T. Active. Achizitie titluri de participare

de Vera Constantin valabil la 11 Mai 2026
Intrebare: O societate comerciala care detine titluri de valoare - actiuni la o societate afiliata, iar valoarea acestora este inregistrata in contul 261 - Imobilizari financiare.Trebuie sa raporteze in D406 Active aceste titluri?
11Mai2026

Solutii privind completarea Declaratiei 406

de Justinian Cucu valabil la 11 Mai 2026
Intrebare: O societate comerciala, in D406 Raportul SAF-T Active, trebuie sa declare si investitiile neterminate care sunt inregistrate in contul 231. Daca trebuie declarate, atunci se declara doar valoric. In cazul in care se raporteaza, urmatoarele date cum se completeaza pentru a se valida formularul D406 SAF-T Active?* ce data declaram ca data P.I.F. daca nu sunt puse in functiune;* pe ce cod de ...
06Mai2026

SAF-T. Obligatia de raportare pe perioada suspendarii activitatii

de Munteanu Corneliu Stefan valabil la 06 Mai 2026
Intrebare: Declaratia 406 trebuie sa o depuna firmele suspendate? Daca da, exista vreo procedura ca sa nu mai fie nevoie sa o depunem?
07Mai2026

Vanzari la distanta produse din China. SAF-T

de Negoita Oana-Maria valabil la 07 Mai 2026
Intrebare: Firma cu activitate dropshipping. Livreaza din China direct la persoane fizice din UE si NON UE. Pentru livrarile din UE e inscris in sistemul ioss si colecteaza tva din tara respectiva. Ce cod de tva se foloseste in saf-t pentru aceste livrari? Si cum inregistrez in saga ca sa duca pe codul bun?
12Mai2026

Termen D406, cod de TVA pentru operatiuni intracomunitare

de Elena Garofil valabil la 12 Mai 2026
Intrebare: Va rugam sa ne sprijiniti cu o clarificare privind obligatia de raportare SAF-T (D406). Suntem o societate din domeniul asigurarilor, neplatitoare de TVA, insa detinem cod de TVA pentru operatiuni intracomunitare. In acest context, care este periodicitatea de transmitere si care este baza legala aplicabila?
30Apr2026

Omitere receptie investitii in curs de executie

de Elena Garofil valabil la 30 Apr 2026
Intrebare: In luna octombrie 2025 societatea a vandut un imobil iar la inventariere s-a constatat ca nu s-a facut receptie pe investiii in curs de excutie aferent acelui imobil. Vanzarea si descarcarea de gestiune a avut loc in luna octombrie, cum este corect sa procedam cu receptia investitiei, scaderea din gestiune si corectia balantei contabile? La luna octombrie sau la decembrie? Eu consider ca ar ...
x