Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 24 Iunie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Import prin intermediar stabilit in UE

valabil la 23 Mai 2025Conform legislatiei in vigoare!
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: O societate rezidenta in Romania cumpara marfa de la o societate rezidenta in UE (care, la randul ei, o cumpara din China). Achizitia marfii de catre societatea din Romania se face pe mare, in apele internationale, societatea rezidenta in UE emitand factura catre societatea din Romania. Societatea rezidenta in Romania intocmeste declaratia de import la intrarea marfurilor in Romania si plateste taxe vamale si TVA in vama, in baza facturii emise de societatea rezidenta in UE.

Poate fi aceasta operatiune declarata ca o achizitie intracomunitara (intre societatea din Romania si cea din UE), existand obligatia taxarii inverse si a declararii in D390, sau este un import? Va rugam sa ne oferiti o monografie contabila pentru aceasta achizitie (inregistrarea achizitiei si inregistrarea DVI), astfel incat TVA platita in vama sa se regaseasca in jurnalul de cumparari.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4763

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 23 mai 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

20Iun2025

Inregistare in D300 corectie TVA document vamal

de Anca Bilas valabil la 20 Iun 2025
Intrebare: Am facut un import de marfa din China, pentru care Vama a calculat o cota de TVA de 19%, pe care am si platit-o prin banca. S-au facut urmatoarele inregistrari contabile: 4426 = 446.1 si 446.1 = 5121. TVA platita si dedus s-a declarat in decontul D300 al lunii in care s-a efectuat importul. Totusi, pentru marfa achizitionata, TVA-ul conform Codului Fiscal este de 9%.In urma sesizarii noastre ...
16Iun2025

Import de bunuri din China prin Polonia

de Anca Bilas valabil la 16 Iun 2025
Intrebare: Cum inregistrez o factura de marfa de la un furnizor din China, din punct de vedere TVA? Pe factura scrie ca marfa este expediata de la depozitul din Polonia (shipping via Poland Warehouse), iar plata se face in contul din Germania. Tara de origine a marfii este China, INCOTERM: DDP. Nu am alte detalii ale furnizorului, doar denumirea si adresa acestuia din Hong Kong, e-mailul si numarul de ...
28Mai2025

Refacturare cheltuieli accesorii servicii UE

de Negoita Oana-Maria valabil la 28 Mai 2025
Intrebare: Asociatul societatii X a fost la un curs in afara tarii (UE) organizat de catre un furnizor direct la societatii X. Furnizorul extern a refacturat catre societatea X costurile cu cazarea asociatului. Se declara aceasta factura in declaratia 390 iar in declaratia 300 la ce rand se trece?
18Mai2025

Monografie contabila plata cu cardul bancar TVA la incasare

de Gina Popescu valabil la 18 Mai 2025
Intrebare: Va rugam sa ne precizati daca, pentru un bon fiscal tipizat achitat cu cardul, in valoare de 238 lei si avand inscris CUI-ul firmei, inregistrarea TVA se face in contul 4426 sau 4428A, avand in vedere ca firma aplica TVA la incasare, dar plata apare in extrasul de cont cu intarziere de 3 zile. Care sunt inregistrarile contabile corecte? Totodata, pentru stornarea unei facturi de vanzare catre o ...
16Mai2025

Esalonare la plata TVA

de Stan Cosmina valabil la 16 Mai 2025
Intrebare: Am dori sa facem esalonare la plata pentru TVA se plata din luna aprilie 2025.Va rog sa imi spuneti care este procedura si ce pasi trebuie sa urmez.
28Apr2025

Inregistrare factura cu TVA exigibila in martie 2024

de Anca Bilas valabil la 28 Apr 2025
Intrebare: Societatea noastra primeste o factura de la un furnizor cu data emiterii: 03.04.2025, iar data TVA exigibila este: 31.03.2025. In care luna este corecta inregistrarea facturii in contabilitate, astfel incat sa fie corecta inregistrarea din punctul de vedere al exigibilitatii TVA si sa fie respectata si data operatiunii, conform regulilor din Codul fiscal?
x