Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 10 Decembrie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Import si vanzare bunuri in Spania

valabil la 17 Nov 2025Conform legislatiei in vigoare!
Anca Ivanov Raspuns oferit de
Anca Ivanov

Expert contabil

Intrebare: Societate din Romania inregistrata in sistemul OSS/IOSS, platitoare de TVA in Romania, inregistrata fiscal si in Spania, doreste sa importe marfa din China direct in Spania. Marfa va fi depozitata in depozitul unui partener de tip Amazon/Emag si vanduta pe platforma acestuia.

1. Pentru importul din Spania, se va achita TVA-ul si taxele vamale la momentul importului la Vama din Spania. In contabilitate marfa si inregistrarea importului se vor realiza intr-o gestiune separata fata de cele din Romania. TVA-ul aferent importului se va contabiliza in contul 446.

2. Pentru vanzarile realizate pe paltforma partenerului spaniol se vor evidentia in contabilitate in contul 446, pe analitice.

Declararea operatiunilor de TVA (TVA-ul platit la importuri, TVA-ul colectat din vanzari) se vor declara catre fiscul spaniol prin Decontul de TVA din Spania, nu in Decontul de TVA din Romania, respectiv Declaratia 398 depusa in Romania?

Va rog sa ma ajutati si cu monografia contabila aferenta importurilor si vanzarilor efectuate.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 17 nov 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria OSS/IOSS

05Dec2025

Declaratie pentru inceperea activitatii. Vanzari intracomunitare de bunuri la distanta

de Amelia Dumitras valabil la 05 Dec 2025
Intrebare: In luna noiembrie am facut cerere de inregistrare in regimul OSS, iar in aceeasi luna am primit decizia de aprobare. In decizie este mentionat faptul ca pot incepe sa folosesc acest regim incepand cu data de 14.11.2025.In aceasta situatie, mai este necesara depunerea unei declaratii de incepere a activitatii conform prevederilor art. 315 din Codul fiscal si Ordinului 1387/2021, art. 17 alin. ...
04Dec2025

Reinregistrare in regimul special OSS dupa excluderea din oficiu pentru livrari intracomunitare B2C

de Rodica Balanescu valabil la 04 Dec 2025
Intrebare: In luna februarie am depus cerere pentru inregistrarea in OSS si am fost admisi, insa in luna mai am fost exclusi din oficiu. In ultimele luni am efectuat livrari intracomunitare catre persoane fizice din UE si estimam ca, anul acesta, vom atinge suma de 10.000 euro.Ce demersuri ar trebui sa facem pentru a ne inregistra din nou in OSS?
29Nov2025

Ghid inregistrare in OSS

de Anca Bilas valabil la 29 Nov 2025
Intrebare: Am depus declaratia 700 cu punctul BIII pentru inregistrare in OSS.Ce alti pasi mai trebuie facuti pentru a obtine certificat OSS?
25Nov2025

Factura catre o societate neimpozabila din UE. Aspecte fiscale

de Ionut Jinga valabil la 25 Nov 2025
Intrebare: O societate comerciala din Romania, platitoare de TVA, a emis o factura catre o persoana neimpozabila din UE, respectiv catre o societate comerciala din Germania care nu are un cod valid de TVA. Pe factura a mentionat: nu este taxabila in Romania, L 227/2015 art. 278 alin. 5 lit. h. Valoarea facturii este 27.787,50 EUR.* Este corect modul in care a emis factura, cu TVA 0%?* Pentru ca a depasit ...
03Nov2025

Vanzari intracomunitare de bunuri la distanta, alternative privind inregistrarea TVA

de Amelia Dumitras valabil la 03 Nov 2025
Intrebare: Daca o firma neplatitoare de TVA in Romania solicita aplicarea regimului special de scutire si in alt stat membru (avand, conform noilor reglementari, vanzari sub 100.000 de euro la nivelul UE), mai trebuie sa se inregistreze in OSS si sa factureze cu TVA din acel stat daca depaseste plafonul de 10.000 de euro pentru prestari de servicii electronice catre persoane fizice din acel stat membru?
31Oct2025

Declaratia speciala de TVA (398). Livrare carti cu transport in Germania

de Dana Serban valabil la 31 Oct 2025
Intrebare: Aplic sistemul OSS incepand cu trimestrul III 2025. Am depasit plafonul de 10.000 euro si livrez catre clienti persoane fizice din UE atat carti fizice, cat si e-book-uri. Pe factura cartilor fizice livrate facturez si transportul.Un exemplu mai clar:1. Livrare carti fizice catre client persoana fizica din Germania cota de 7%. Transport cota de 19%.2. Livrare e-book catre client persoana ...
x