Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 21 Martie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Inregistrare eroare semnificativa

valabil la 20 Feb 2025Conform legislatiei in vigoare!
Costin Istrate Raspuns oferit de
Costin Istrate

Consultant

Intrebare: Firma A primeste in august 2024 o factura externa din Germania, datata 05.08.2024, de la un furnizor cu cod de TVA, pentru servicii prestate in octombrie 2023. Suma reprezinta, conform manualului de politici contabile, o eroare semnificativa si nu a fost recunoscuta pe cheltuieli in octombrie 2023. De asemenea, firma A nu a sesizat lipsa acestei facturi in cadrul procesului de inventariere intocmit la bilant, deoarece, in acest caz, ar fi trebuit sa emita o autofactura in anul 2023.

In acest context, factura emisa de furnizor in august 2024 pentru servicii din octombrie 2023 va fi inregistrata in contul 1174 sau in contul de servicii 628 al anului 2024?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: transport

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 20 feb 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Completeaza formularul si TESTEAZA GRATUIT - Beneficiaza de oferta noastra speciala
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Impozit pe profit

20Mar2025

Organizare eveniment de catre un sindicat

de Mihaela Corneanu valabil la 20 Mar 2025
Intrebare: Un sindicat incaseaza venituri din cotizatiile membrilor si din inchirierea unei parti din sediu imobil aflat in proprietatea sindicatului. In anul 2024, Comitetul Director a decis sa achizitioneze cosuri cu produse (cafea, ciocolata, sampanie, bomboane), destinate consumului in cadrul congreselor care reunesc toti membrii entitatii. Aceste produse nu au fost oferite individual, ci au ...
12Mar2025

Compensare impozit pe profit platit in plus cu IMCA

de Anca Bilas valabil la 12 Mar 2025
Intrebare: Am depus D101 aferenta anului 2024 si avem de recuperat 1.000.000 lei impozit pe profit (conform platilor anticipate aferente D100 din 2024, am platit mai mult decat impozitul pe profit final calculat). La finalul trimestrului 1 din 2025 vom inregistra pierdere si va trebui sa calculam si sa platim IMCA.Tinand cont ca am platit in plus 1.000.000 lei in 2024, putem scadea aceasta suma din ...
13Mar2025

Masa restaurant achitata cu card de firma

de Vera Constantin valabil la 13 Mar 2025
Intrebare: Daca avem o masa la restaurant platita cu cardul firmei, insa consideram ca nu avea o baza pentru a fi decontata si managementul nu o accepta ca protocol, intrucat sunt mai multi angajati decat clienti, as putea sa o inregistrez pe nedeductibile (desigur, fara sa deduc TVA si fara sa o mai trec prin jurnalul de cumparari) cu intreaga valoare sau trebuie, pentru angajati, sa trec obligatoriu prin ...
12Mar2025

Scoatere din evidenta creanta

de Gabi Popescu valabil la 12 Mar 2025
Intrebare: La data de 31.12.2023, societatea a constituit o ajustare pentru deprecierea creantei de la un client afiliat din UE, pentru care s-a deschis procedura falimentului. Cheltuiala cu ajustarea pentru deprecierea creantei a fost nedeductibila la calculul impozitului pe profit. In 2024, a fost inchisa procedura falimentului si nu s-a recuperat nicio suma.Va rugam sa ne precizati daca pentru TVA ...
11Mar2025

Tratamentul contabil si fiscal al datoriilor prescrise din contul 4581

de Liviu Sapunaru valabil la 11 Mar 2025
Intrebare: In urma unui contract de participatiune fara personalitate juridica, avand ca obiect administrarea unei cafenele, societatea noastra inregistreaza la 31.12.2019 un sold creditor in contul 4581 in valoare de 35.690 lei. Anul 2019 reprezinta anul in care s-a reziliat contractul de participatiune.Societatea a primit lunar (20182019), prin decont, cota parte din venituri si cheltuieli, neavand rol ...
07Mar2025

Acoperire pierdere fiscala din anii anteriori

de Mihaela Corneanu valabil la 07 Mar 2025
Intrebare: Cum acopar pierderea din 2024? Din urmatorii cati ani?Exemplu:Am pierdere in 2024 3.000 leia) In 2025 am profit de 2.000 leib) In 2025 am profit de 10.000 leiVa rog o monografie contabila.
x