Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 16 Aprilie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Inregistrare facturi vechi. Tratament contabil si declarativ

valabil la 20 Mar 2026Conform legislatiei in vigoare!
Olguta Crevelescu Raspuns oferit de
Olguta Crevelescu

Expert Contabil

Intrebare: Avem o societate platitoare de impozit pe microintreprindere (din 01.10.2025 este platitoare de impozit pe profit). Dupa verificarea multiplelor fise de cont cu alti clienti, am constatat ca nu s-au adus multe facturi de iesire catre contabilitate, asadar nu sunt inregistrate facturi incepand cu anii 20182019 pana la implementarea e-Factura.

1. Cum se mai pot inregistra facturile din 20192024 emise de catre societate?

2. Cum se inregistreaza venitul (704)?

3. Cum gestionam schimbarea cotei de TVA?

4. Trebuie sa depunem rectificative si pentru impozitul pe microintreprindere?

5. Erorile materiale nesemnificative sunt cele mai mici de 15% din cifra de afaceri. Ne raportam la cifra de afaceri din anul in care se face corectarea?

6. Am primit si chitante reprezentand incasari de la clienti din 2022.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4941

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 20 mar 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Corectarea erorilor

13Mar2026

Casare eronata bunuri primite in administrare

de Gina Popescu valabil la 13 Mar 2026
Intrebare: Prin Ordinul 1227/2023, au fost date in administrare, in numele statului, bunuri in folosinta, respectiv echipamente de protectie, catre societatea noastra, evidentiate in afara bilantului.* In perioada 05.10.2023 31.01.2025, au fost inregistrate casari de echipamente de protectie aflate in folosinta salariatilor, in valoare de 800 lei.* Dupa intocmirea Procesului de scoatere din uz/casare a ...
09Mar2026

Stornare facturi emise eronat

de Vera Constantin valabil la 09 Mar 2026
Intrebare: In cazul in care, in anii 2023 si 2024, s-au recunoscut venituri din prestarea unor servicii care, de fapt, nu au fost efectiv prestate, iar acum, in 2026, dorim sa stornam aceste venituri, care este monografia contabila pentru stornare: 4111 = 1174 (in rosu), cu TVA aferenta din 2023 si 2024? Ulterior, 1174 se poate inchide cu 1171?
26Feb2026

Reclasificare dobanzi si profit reinvestit

de Liviu Sapunaru valabil la 26 Feb 2026
Intrebare: In evidentele unei companii platitoare de impozit pe profit am identificat inregistrari eronate pentru un an anterior, inchis cu bilant depus, inca neverificat la control. Acestea constau in anularea sumelor reprezentand dobanzi bancare, in suma de 413.000 lei, aspect care a schimbat rezultatul anului din pierdere in profit, generand practic un profit net eronat de 149.531 lei si un impozit pe ...
19Feb2026

Storno avans AIC dupa schimbarea cotei de TVA

de Liviu Sapunaru valabil la 19 Feb 2026
Intrebare: In anul 2024 am primit factura de avans marfa in valoare de 200.000 EUR de la un furnizor din Olanda, cu cota de TVA de 19%. In ianuarie 2026 am primit factura de stornare a avansului pentru cei 200.000 EUR si o alta factura de lucrari de 200.000 EUR.Avansul stornat se inregistreaza cu cota de 19% sau 21%? De asemenea, doresc monografie contabila.
30Ian2026

Servicii neefectuate. Ajustarea negativa a bazei de impozitare a TVA

de Amelia Dumitras valabil la 30 Ian 2026
Intrebare: Am urmatoarea situatie, pe care nu stiu cum sa o corectez si pentru care am nevoie de o solutie si o monografie contabila. In 2025, pentru perioada ianuarieiulie, s-a facturat lunar o suma conform unui contract. Banii nu au fost incasati, valoarea totala a facturilor fiind de 70.000 lei. In 2026, am aflat ca nu vom incasa banii, pentru ca acel contract nu mai era in vigoare, nu s-a semnat ...
27Ian2026

Eliminare sume evidentiate in contul 461

de Mariana Prejbeanu valabil la 27 Ian 2026
Intrebare: In contul 461, Debitori diversi, avem un sold din perioada 2007 - 2012 pe care nu il vom mai recupera. Valoarea este de 42.300 ron. Ce documente contabile sunt necesare pentru write-off-ul acestei sume si ce conturi contabile putem folosi?
x