Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 19 Mai 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Intermediere asigurari

valabil la 26 Apr 2025Conform legislatiei in vigoare!
Ramona Balasu Raspuns oferit de
Ramona Balasu

Consultant fiscal

Intrebare: Firma este agentie de turism care aplica regimul marjei. Intermediem si vanzarea de asigurari. Cei de la asigurari emit o factura cu doua pozitii: asigurare, care se refactureaza exact la acelasi pret (evidentiat in contul 462), si o alta pozitie cu discount.

Discountul trebuie considerat venit si, in consecinta, purtator de TVA? Sau poate fi considerat pur si simplu discount si impozitat doar ca venit - impozit pe venitul micro? De asemenea, va rog sa-mi spuneti cum se declara, daca se declara, in D300 si D394 intermedierea aceasta de asigurari.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7911

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 26 apr 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

18Mai2025

Monografie contabila plata cu cardul bancar TVA la incasare

de Gina Popescu valabil la 18 Mai 2025
Intrebare: Va rugam sa ne precizati daca, pentru un bon fiscal tipizat achitat cu cardul, in valoare de 238 lei si avand inscris CUI-ul firmei, inregistrarea TVA se face in contul 4426 sau 4428A, avand in vedere ca firma aplica TVA la incasare, dar plata apare in extrasul de cont cu intarziere de 3 zile. Care sunt inregistrarile contabile corecte? Totodata, pentru stornarea unei facturi de vanzare catre o ...
16Mai2025

Declararea TVA pentru serviciu primit de la o societate din afara UE

de Tatiana Harabor valabil la 16 Mai 2025
Intrebare: O companie A SRL, platitoare de TVA si impozit pe profit primeste o factura pentru licenta/acces platforma informatica, cu valabilitate de un an, de la o companie din Norvegia fara cod valid VIES. Pe factura nu se mentioneaza TVA, se specifica cota aplicata in Norvegia, dar nu se calculeaza TVA.1. Cum inregistreaza societatea A din Romania, din punctul de vedere al TVA, factura primita de la ...
16Mai2025

Esalonare la plata TVA

de Stan Cosmina valabil la 16 Mai 2025
Intrebare: Am dori sa facem esalonare la plata pentru TVA se plata din luna aprilie 2025.Va rog sa imi spuneti care este procedura si ce pasi trebuie sa urmez.
14Mai2025

Prestari servicii catre un client fara cod valid de TVA

de Elena Garofil valabil la 14 Mai 2025
Intrebare: Daca un platitor de TVA din Romania presteaza servicii catre o persoana juridica din UE, dar beneficiarul nu comunica un cod valid de TVA in VIES, este corect ca pe factura emisa din Romania sa apara mentiunea reverse charge? Cum ar trebui emisa factura in mod corect? Conform art. 278 din Codul fiscal, beneficiarul se considera o persoana neimpozabila in acest caz? Va rugam sa ne ajutati cu ...
15Mai2025

Achizitie bunuri in Romania. Facturi emise pe suport hartie, netransmise prin SPV

de Amelia Dumitras valabil la 15 Mai 2025
Intrebare: Cum ar trebui sa procedam corect in cazul facturilor de achizitii primite in format fizic de la furnizorii nostri, dar care nu sunt transmise si in format electronic prin SPV? Din punct de vedere fiscal, este evident ca aceste documente nu sunt deductibile, avand in vedere lipsa raportarii lor in SPV. Totusi, din punct de vedere declarativ, trebuie acestea incluse in decontul de TVA si in ...
13Mai2025

Cod special de TVA

de Mugur Durgheu valabil la 13 Mai 2025
Intrebare: Va rog frumos sa-mi spuneti ce declaratii trebuie sa intocmesc si cand trebuie sa achit TVA in urmatoarele variante:Sunt PFA inregistrat la ONRC, am primit CUI. Nu sunt platitor de TVA. Ulterior am solicitat cod special de TVA in ideea de a achizitiona servicii si bunuri din UE.Varianta 1:Achizitionez bunuri sau servicii de la furnizori din UE.Achizitia o voi efectua prin codul special de ...
x