Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 15 Iulie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Intocmire NIR fara document de livrare

valabil la 03 Iun 2026Conform legislatiei in vigoare!
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: Societatea a avut receptii de materii prime de la o societate din UE, dar furnizorul a emis factura catre clientul societatii noastre, deoarece acesta a platit factura. Aveam aceeasi situatie si in cazul unor furnizori externi, la care s-a facut import, din cate cunosc.

As dori sa va intreb cum inchid aceste receptii, avand in vedere ca factura nu este pe numele meu, exista intelegeri tripartite intre societatea noastra, furnizor si client pentru plata si incasare pe client in acelasi timp, si care este tratamentul d.p.d.v al TVA, declaratiilor si impozitului. De asemenea m-ar interesa ce reprezinta achizitie triunghiulara in aceasta situatie sau alta.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2562

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 03 iun 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Impozit pe profit

09Iul2026

Societate reactivata fiscal in 2026. Tratamentul cheltuielilor din perioada de inactivitate si regularizarea impozitului pe profit pentru 2025

de Nicolae Liviu valabil la 09 Iul 2026
Intrebare: O SRL platitor de impozit pe profit devine inactiv la data de 15.09.2025. La data de 25.10.2025 depune D100 pentru luna septembrie 2025, cu impozit pe profit 0. La inceputul lunii mai 2026, in urma unor reclasificari efectuate pentru luna septembrie 2025, rezulta un impozit pe profit de 500.000 lei. La decembrie 2025, societatea este pe pierdere, iar impozitul pe profit este 0. Mentionez ca firma ...
04Iul2026

Servicii de recrutare personal prestate de un nerezident. Obligatii declarative si documente justificative

de Carmen Adomnoaei valabil la 04 Iul 2026
Intrebare: O societate din Romania, platitoare de TVA si impozit pe profit, a primit o factura de la un prestator rezident in Marea Britanie (UK) pentru servicii de recrutare a unui angajat cu functie de executie. Pana in prezent, societatea din Romania nu detine niciun contract de prestari servicii, comanda, oferta acceptata sau alt document justificativ, ci doar factura.1. Ce obligatii declarative are ...
02Iul2026

Redirectionare sume din impozit pe profit

de Gabi Popescu valabil la 02 Iul 2026
Intrebare: Suntem o firma platitoare de impozit pe profit. La intocmirea bilantului contabil si calcularea impozitului pe profit pentru anul 2025, am constatat ca nu a fost utilizata integral valoarea maxim deductibila a sponsorizarilor. Am depus declaratia 101, am achitat impozitul pe profit datorat pentru anul 2025 la data de 04.06.2026 si am depus declaratia 177 la data de 19.06.2026. Am primit o ...
30Iun2026

Fuziune prin absorbtie. Preluarea impozitului pe profit si a TVA de recuperat de catre societatea absorbanta

de Nicolae Liviu valabil la 30 Iun 2026
Intrebare: In momentul unei fuziuni din 2025, societatea absorbanta a preluat si impozitul pe profit de recuperat, care acum apare pe fisa de platitor in D101. Acest impozit pe profit unde se declara, la ce rand, sau nu se declara si doar se plateste mai putin? Similar si cu TVA de recuperat in D300: unde se declara, la ce rand (a aparut dupa 5 luni pe fisa de platitor)?
25Iun2026

Decizie abandonare lucrari de investitii

de Anca Bilas valabil la 25 Iun 2026
Intrebare: Societatea are inregistrat in contul 231 mai multe investitii, cu valori semnificative, care nu au fost finalizate datorita lipsei fondurilor de finantare si nici nu preconizeaza sa le mai finalizeze. Pe ce cont de cheltuiala ar trebui inregistrate aceste sume si care este tratamentul lor din punctul de vedere al TVA si impozit pe profit? Ce documente ar trebui intocmite pentru inregistrarea pe ...
25Iun2026

Aspecte fiscale colaborare cu un freelancer din Moldova

de Anca Bilas valabil la 25 Iun 2026
Intrebare: Avem nevoie de o opinie fiscal-contabila privind colaborarea unei societati SRL din Romania cu o persoana fizica din Republica Moldova, care presteaza servicii in calitate de antreprenor independent / freelancer, conform regimului fiscal din Republica Moldova. Colaboratorul ne-a transmis un certificat de rezidenta fiscala din Republica Moldova si sustine ca, potrivit regimului sau local de ...
x