Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 9 Noiembrie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Livrari intracomunitare de bunuri. Raportarea facturii emise pentru ajustarea bazei de impozitare a TVA

valabil la 07 Oct 2025Conform legislatiei in vigoare!
Amelia Dumitras Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Consultant fiscal

Intrebare: Societatea noastra a efectuat livrari de produse finite (in speta stergatoare auto) catre marii producatori auto europeni, care aplica sistemul self-billing (se autofactureaza in momentul receptionarii bunurilor primite). Au avut loc renegocieri retroactive de preturi (plus/minus), care privesc livrari inca de anul trecut. In prezent, societatea noastra, pentru a confirma soldurile cu respectivii clienti, va trebui sa emita facturi si/sau facturi storno pentru diferentele de pret.

La ce linie incadrez aceste facturi in decontul de TVA si cum le declar in Declaratia 390?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2932

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 07 oct 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria TVA e-TVA

08Nov2025

Compensare intre 2 persoane afiliate in cadrul sistemului in cazul TVA la incasare

de Anca Bilas valabil la 08 Nov 2025
Intrebare: Avem o societate platitoare de impozit pe profit si TVA la incasare, care doreste sa faca o compensare cu un afiliat persoana juridica. Suma de compensat este de 180.000 lei.Este in regula sa facem din punct de vedere al TVA, pe care noi il vom deduce la aceasta compensare? Este obligatoriu sa facem aceasta compensare prin site-ul SIC sau este in regula sa o facem intern, pe baza unui ordin ...
07Nov2025

Coduri SAF-T diferite tranzactii UE si non-UE

de Anca Bilas valabil la 07 Nov 2025
Intrebare: Suntem o societate neplatitoare de TVA (IFN), inregistrata in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare. Va rugam sa ne ajutati cu codurile de taxa SAF-T pentru:* achizitii de bunuri si servicii din Romania;* achizitii intracomunitare de servicii din UE pentru care societatea are obligatia de plata TVA catre bugetul de stat;* achizitii de servicii non-UE pentru care societatea are ...
07Nov2025

Schimbare cota de TVA intre avans si livrare procedura practica

de Rodica Balanescu valabil la 07 Nov 2025
Intrebare: Firma A factureaza in iulie 2025 catre firma B un avans pentru un utilaj. Factura este facuta cu 19%.In noiembrie 2025 urmeaza sa fie livrat utilajul. Factura de storno avans va fi facuta tot cu 19% tva (avand in vedere ca faptul generator este dat de data facturii avansului, adica iulie 2025), iar vanzarea utilajul cu 21% TVA?
06Nov2025

Penalitati chirias

de Gabi Popescu valabil la 06 Nov 2025
Intrebare: Avem un contract de inchiriere (noi avem calitatea de chirias) si este prevazuta ca dauna-interese/penalitate pentru rezilierea anticipata a contractului o suma fixa de 50.000 lei. Aceste daune-interese sau penalitati trebuie facturate de catre proprietar? Daca da, TVA este zero, nu-i asa? (deoarece art. 286 alin. (4) din Codul fiscal prevede TVA zero). Daca nu trebuie facturate, este suficienta ...
07Nov2025

Import de produse neconforme din Turcia. Deductibilitate TVA

de Ionut Jinga valabil la 07 Nov 2025
Intrebare: Am facut un import din Turcia, iar marfa a fost neconforma. Am efectuat exportul si am returnat marfa furnizorului din Turcia. Cum pot recupera TVA achitata la vama la import? Se poate face compensare sau trebuie sa cer rambursarea TVA?
05Nov2025

Tranzactii apartamente

de Gabi Popescu valabil la 05 Nov 2025
Intrebare: Va rog, referitor la achizitia de apartamente pe persoana fizica si persoana juridica (platitoare de impozit pe profit si TVA) intr-un bloc aflat in constructie, sa evidentiati aspectele fiscale pentru ambele situatii (PF si PJ), atat din punctul de vedere al TVA, cat si al impozitelor pe venit/profit si, ulterior, dividende (in cazul PJ).Precizati, va rog, care este plafonul de TVA pentru PF, ...
x