Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 23 Mai 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Masuri de simplificare pentru operatiuni triunghiulare. Intermediar din Romania

valabil la 26 Apr 2025Conform legislatiei in vigoare!
Amelia Dumitras Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Consultant fiscal

Intrebare: Avem urmatoarea situatie si dorim clarificari privind tratamentul fiscal, in special in ceea ce priveste TVA, obligatiile de facturare si inregistrarile necesare in Romania: societatea noastra, persoana juridica romana, inregistrata in scopuri de TVA in Romania, urmeaza sa efectueze o vanzare de bunuri catre o persoana juridica din Malta, inregistrata in scopuri de TVA in Malta. Bunurile respective sunt comandate de societatea romana la furnizorii din Franta si Germania si vor fi livrate direct catre clientul final (persoana juridica din Malta), care doreste livrarea in Franta, fara a tranzita teritoriul Romaniei. Transportul este asigurat de societatea noastra (RO), prin furnizorii din Franta si Germania.

Cum se realizeaza corect facturarea catre clientul din Malta (cu sau fara TVA)? Avem vreo obligatie de raportare in Romania (D300, D390, D394), avand in vedere ca bunurile nu pleaca din Romania? Dorim sa facturam un avans catre clientul din Malta pentru aceasta vanzare. Cum ar trebui tratata aceasta facturare din punct de vedere al TVA, avand in vedere traseul bunurilor?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4759

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 26 apr 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Facturare

22Mai2025

Vanzare apartament

de Gabi Popescu valabil la 22 Mai 2025
Intrebare: O societate comerciala platitoare de TVA si impozit/profit a achizitionat in anul 2024, aplicand mecanismul taxarii inverse, un apartament, in vederea inchirierii.Care sunt conditiile in care poate sa vanda acest apartament, fara TVA catre asociatul unic al societatii?
22Mai2025

Taxare cu TVA la emitere factura catre un beneficiar din SUA

de Anca Bilas valabil la 22 Mai 2025
Intrebare: Firma SRL, platitoare de TVA lunar si impozit pe profit, emite o factura fiscala catre un client din New York, USA. Factura este emisa in USD, cu TVA de 19%. Obiectul facturii: servicii de comisioane IBM pentru partener Plus Incentives aprilie 2025.Factura este intocmita corect si la ce rand se declara in decontul de TVA?
22Mai2025

Regim TVA pentru refacturare costuri beneficiar din stat tert

de Amelia Dumitras valabil la 22 Mai 2025
Intrebare: O societate din Romania, E, are un contract cu un partener N din China pentru servicii de suport comercial si tehnic legate de participarea la diverse proiecte/licitari. Pentru unul dintre proiecte au fost necesare niste traduceri, care au fost facturate in Romania catre societatea E. Aceste costuri trebuie recuperate de la partenerul N prin refacturare.Cum poate societatea E sa refactureze ...
20Mai2025

Lucrari de amenajare. Demolare spatiu situat in Bulgaria. Regim TVA

de Elena Garofil valabil la 20 Mai 2025
Intrebare: Societatea A, inregistrata in Romania, platitoare de TVA, cu cod CAEN pentru amenajari interioare si lucrari de demolare, are un contract de prestari servicii incheiat cu societatea B, inregistrata in Bulgaria, platitoare de TVA. Societatea B are puncte de lucru, iar activitatea de retail se desfasoara in spatii inchiriate. Societatea B a decis inchiderea anumitor magazine, fiind necesare lucrari ...
20Mai2025

Facturare servicii de transport marfa

de Anca Ivanov valabil la 20 Mai 2025
Intrebare: O companie romaneasca platitoare de TVA in Romania, organizeaza un transport materiale din Germania in Ungaria. Compania este inregistrata in scopuri de TVA atat in Germania, cat si in Ungaria.Ce cod de TVA ar trebui sa foloseasca transportatorul? Cel al locului din care se exporta marfa sau a locului in care ajunge marfa?
20Mai2025

Import urmat de o livrare locala in Romania. TVA

de Negoita Oana-Maria valabil la 20 Mai 2025
Intrebare: O societate din Belgia (neinregistrata in Romania) factureaza unei societati din Romania, inregistrata in scopuri de TVA, marfa aflata pe teritoriul Romaniei. Nu exista transport intracomunitar.Care sunt implicatiile din punctul de vedere al TVA, cum se factureaza si cum se declara TVA?
x