Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 13 August 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Minus la inventar neimputabil

valabil la 28 Iul 2025
Stan Cosmina Raspuns oferit de
Stan Cosmina

Economist

Intrebare: Un magazin alimentar cu doua puncte de lucru a trecut in luna iunie de la evidenta valorica la evidenta cantitativa. Urmare a inventarierii a rezultat o diferenta foarte mare pe stocul de marfa.

* Daca minusul la inventar nu poate fi imputat salariatilor (partial provine dintr-o evidenta contabila eronata), trebuie calculat TVA pentru acest minus la inventar? Cum evidentiez in declaratia 300 si in contabilitate, in asa fel incat sa nu am diferente fata de decontul trimis de ANAF si sa nu primesc notificare pentru luna iunie 2025?

* Pana la implementarea e-facturii intocmeam autofacturi pentru aceste cazuri. Care este documentul pe baza caruia inregistrez TVA de plata?

* Cheltuiala cu marfa este nedeductibila?

* Care sunt riscurile pentru administrator in acest caz (minusul valoric este de aproximativ 500.000 lei)?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 6920

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 28 iul 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

28Iul2026

Inregistrare facturi Meta/Google cu intarziere

de Anca Bilas valabil la 28 Iul 2026
Intrebare: O societate care vinde produse online are facturi pentru servicii de reclama de la Meta, Facebook si Google aferente lunilor aprilie, mai si iunie 2026. Nu a solicitat cod special de platitor de TVA.As dori sa va intreb daca trebuie sa achite TVA pentru aceste tranzactii. Societatea a devenit platitoare de TVA, depasind plafonul de 395.000 lei, in data de 20.07.2026. Daca trebuie platita TVA ...
16Iul2026

Neplatitor de TVA, achizitii intracomunitare de bunuri. Plata TVA

de Elena Garofil valabil la 16 Iul 2026
Intrebare: O societate care desfasoara servicii stomatologice scutite de TVA conform art. 292 din Codul fiscal nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 si nu va deveni platitoare de TVA, insa detine cod special de TVA pentru operatiuni intracomunitare. Societatea a achizitionat materiale consumabile dintr-un stat membru UE, iar furnizorul a emis factura fara TVA, utilizand codul ...
08Ian2026

Preluare sold TVA fost reprezentant grup din punctul de vedere al TVA

de Anca Bilas valabil la 08 Ian 2026
Intrebare: Suntem un grup fiscal unic de TVA constituit din 17 firme membre si o firma lider de grup. Incepand cu 1 decembrie 2025 s-a schimbat firma lider de grup cu o alta firma care nu a fost pana acum in grupul fiscal de TVA.Cum se va face transferul de TVA din fosta firma lider de grup in actuala firma lider de grup incepand cu data de 1 decembrie 2025? Care va fi monografia contabila in aceasta ...
05Ian2026

Perioada fiscala trimestriala din punctul de vedere al TVA

de Anca Bilas valabil la 05 Ian 2026
Intrebare: O societate infiintata in luna iulie 2025, inregistrata in scopuri de TVA de la data infiintarii, factureaza in trimestrul IV 2025 servicii in valoare de 210.000 lei + TVA. In trimestrul III 2025 nu realizeaza venituri, avand doar cateva facturi de la furnizori. Mentionez ca perioada fiscala la TVA in anul 2025 a fost trimestrul.Pentru stabilirea perioadei fiscale la TVA in anul 2026, cifra de ...
17Dec2025

Achizitie masina SH de la o persoana fizica din UE

de Mihaela Corneanu valabil la 17 Dec 2025
Intrebare: Societate comerciala neinregistrata in scopuri de TVA in Romania, dar inregistrata in scopuri speciale de TVA (art. 317 pentru achizitii de servicii intracomunitare), achizitioneaza in luna iunie 2025 un autoturism second-hand de la o persoana fizica din Germania, in valoare de 4.700 EUR, si in luna decembrie un alt autoturism second-hand de la o persoana fizica din Cehia, in valoare de 5.100 ...
15Dec2025

Tratament contabil si fiscal TVA pentru pentru bunuri lipsa din gestiune

de Amelia Dumitras valabil la 15 Dec 2025
Intrebare: In decontul de tva la ce rand se trece tva aferenta minusului de inventar?
x