Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 7 Decembrie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Neconcordante intre casa de marcat, facturi si RO e-TVA. Folosirea codului 751 si raspunsul la notificarile de conformare

valabil la 28 Nov 2025Conform legislatiei in vigoare!
Rodica Balanescu Raspuns oferit de
Rodica Balanescu

Expert contabil, Consultant fiscal, Lichidator judiciar

Intrebare: O societate are frecvent facturi emise catre persoane fizice, pe care le incaseaza prin casa de marcat. Aceste facturi nu au fost niciodata emise pe codul corect 751. In acest caz, a primit o notificare de conformare pentru decontul aferent lunii 09.2025 (probabil si pentru perioadele anterioare, dar nu am aceasta informatie).

Incepand cu data de 27.11.2025, toate facturile incasate prin casa de marcat se vor declara corect, pe tipul 751. Va rog sa-mi spuneti cum se poate corecta aceasta situatie. Inteleg ca se recomanda stornarea si repunerea pe tipul corect, dar daca numarul facturilor emise in toata aceasta perioada este foarte mare? Inteleg ca, pentru notificarea primita pentru luna 09.2025, nu exista nicio obligatie de a raspunde, termenul fiind amanat pentru 31.12.2025. Este corect?

Dar, avand in vedere facturile emise gresit in octombrie si noiembrie, probabil ca vom mai primi o notificare si pentru decontul lunii decembrie. La aceasta, exista obligatia de a raspunde, fiind primita in anul 2026? Se poate rezolva aceasta speta doar printr-un raspuns la notificare, prin care explicam situatia, sau trebuie automat corectata situatia care a dus la aceasta neconcordanta? Care ar fi riscurile?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4799

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 28 nov 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria e-TVA

21Nov2025

Refacturare participare la congres

de Anca Bilas valabil la 21 Nov 2025
Intrebare: Firma din Romania participa la un congres (domeniu proteze medicale) in Romania si doreste sa refactureze o parte din cheltuielile de participare la congres catre furnizorul de proteze din Germania.Cum facturam din punctul de vedere al TVA: poate fi considerat un serviciu intracomunitar cu taxare inversa sau este un serviciu taxabil in Romania?
14Nov2025

Stornare avansuri in cota de 19%. Notificare ANAF e-TVA

de Ionut Jinga valabil la 14 Nov 2025
Intrebare: Societatea este platitoare de TVA, perioada fiscala este luna. Avem facturate avansuri in cota de 19%. In decontul D300 pentru lunile august si septembrie 2025 am trecut stornarea unor avansuri la randul 9.1. Pentru luna septembrie 2025 am primit notificare de conformare RO e-TVA pentru randul 9.1 pentru toata valoarea TVA inscrisa la acest rand. Cum trebuie sa raspund la notificare? In normele ...
06Nov2025

Decontul precompletat de TVA

de Negoita Oana-Maria valabil la 06 Nov 2025
Intrebare: Ma poate ajuta cineva sa inteleg de unde sunt preluate sumele aferente randurilor 24, 24.1 si 25 din Decontul precompletat e-TVA? Am diferente fata de decontul depus de noi. Am solicitat rapoartele cu detaliile care stau la baza decontului precompletat. Pe partea de achizitii, acestea ar fi preluate din e-Factura, insa nu am reusit sa ajung la sumele preluate de ei in decont. Cum reusesc ei sa ...
26Oct2025

Anulare cod de TVA. Ajustare TVA bunuri de capital

de Negoita Oana-Maria valabil la 26 Oct 2025
Intrebare: Avem o intreprindere individuala careia, in anul 2019, i-a fost anulat din oficiu codul de TVA, fara ca ulterior sa se intreprinda demersuri pentru remedierea situatiei. Intreprinderea detine o cladire construita in regim propriu, pentru care si-a dedus TVA-ul aferent. In prezent, cladirea este inchiriata, iar facturarea chiriei se realizeaza fara TVA, intrucat intreprinderea figureaza si acum cu ...
26Oct2025

ONG neplatitor de TVA. Redevente NON-UE

de Negoita Oana-Maria valabil la 26 Oct 2025
Intrebare: O ONG neplatitor de TVA plateste drepturi de traducere carti unor persoane juridice din SUA.- Ce tratament TVA se aplica la aceasta achizitie? Este nevoie de cod de TVA intracomunitar si de plata TVA in RO? In ce cota daca e vorba de traducere de carte? - Ce tratament din punctul de vedere al conventiei de evitare a dublei impuneri se aplica?
11Oct2025

Formularul 800

de Negoita Oana-Maria valabil la 11 Oct 2025
Intrebare: Care este, in opinia dumneavoastra, prima zi incepand cu care intervine obligatia ca un beneficiar, care constata ca nu a primit o factura prin SPV de la furnizor, sa il notifice pe acesta utilizand formularul 800, conform Ordinului 2229/2025? Sa inteleg ca, daca nu primesc 10 facturi intr-o luna, trebuie sa depun 10 notificari distincte? Exista vreo sanctiune daca nu se depune formularul 800 si, ...
x