Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 13 Decembrie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Obligatiile fiscale la import

valabil la 08 Oct 2024Conform legislatiei in vigoare!
Liviu Sapunaru Raspuns oferit de
Liviu Sapunaru

Consultant fiscal, Expert Contabil, Practician in Insolventa

Intrebare: In cadrul unui proiect clientul persoana juridica straina trimite angajatilor laptopuri pentru a fi siguri ca se respecta mediul de lucru tehnologic dorit si siguranta datelor. Echipamentele nu sunt noi si se returneaza clientului la finalul proiectului. Sunt livrate cu DHL, documente insotitoare sunt factura proforma in vederea stabilirii obligatiilor vamale (TVA si taxe vamale, daca e cazul), iar la final DVI intocmit de autoritatea vamala. Pentru ca nu se cunoaste perioada de timp cat va ramane in tara, a fost declarat import definitiv, iar taxele vamale sunt platite de client si la intrarea si la iesirea din tara. Neavand o factura fiscala, ci doar proforma si faptul ca firma din Romania nu suporta taxele vamale sau TVA, nu s-a inregistrat nimic in contabilitate, nu s-a inregistrat suma ca TVA deductibila. Intrebarea este daca ar trebui inregistrata operatiunea, pe baza a ce documente si cum facem cu diferenta fata de decontul precompletat de TVA unde suma din DVI apare la capitolul "Informatii furnizate de Autoritatea Vamala Romana"

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 6201

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 08 oct 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 133355 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria TVA e-TVA

14Nov2024

Import efectuat in Grecia

de Anca Bilas valabil la 14 Nov 2024
Intrebare: Societatea A din Romania efectueaza un import de la societatea B din Serbia. Formalitatile vamale trebuie facute in Grecia. Ulterior eliberarii de la vama, marfa va fi vanduta catre societatea C din Grecia. 1. Ce obligatii are societatea A in Grecia din perspectiva inregistrarii/neinregistrarii in scopuri de TVA in Grecia sau a desemnarii unui reprezentant fiscal? 2. Cum va fi intocmita ...
18Sep2024

Regim fiscal TVA pentru servicii de transport legate direct de importul de bunuri cu locul in Romania

de Amelia Dumitras valabil la 18 Sep 2024
Intrebare: Am efectuat un import de materii prime din Turcia, iar transportul a fost efectuat EXW de o firma din Romania platitoare de TVA. Traseul a fost rutier, Turcia-Romania. In declaratia vamala de import a fost inclusa in baza de calcul TVA si valoarea facturii de transport. Compania de transport ne-a intocmit o factura cu TVA. Este corect? Daca nu, care este baza legala pe baza careia firma din ...
04Sep2024

Import in Germania si livrare directa in Austria

de Gina Popescu valabil la 04 Sep 2024
Intrebare: SC importa marfa din Ucraina, pe care o vinde unui client din Austria. Marfa nu ajunge niciodata in Romania, ci pleaca din Ucraina direct in Austria, cu vamuire in Germania. Am primit un email de la client, in care ne informeaza ca trebuie sa ne inregistram in scopuri de TVA in Germania, unde are loc vamuirea, sa aplicam TVA de 7% pe factura si sa il achitam catre statul german, chiar daca ...
x