Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 17 August 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Organizarea si conducerea contabilitatii

valabil la 28 Iul 2026Conform legislatiei in vigoare!
Elena Garofil Raspuns oferit de
Elena Garofil

Consultant fiscal

Intrebare: In cadrul unui grup exista sase societati. Sunt angajat in functia de contabil-sef la patru dintre acestea, in baza unor contracte individuale de munca. In perioada anterioara, am semnat si am depus declaratii fiscale si situatii financiare anuale inclusiv pentru celelalte doua societati din grup, cu care nu am incheiat contract individual de munca si nici contract de prestari servicii de contabilitate.

Declaratiile fiscale au fost semnate si transmise la ANAF in baza unei imputerniciri notariale pentru utilizarea certificatului digital si depunerea declaratiilor. Detin, de asemenea, o imputernicire distincta pentru reprezentarea societatilor in relatia cu ANAF. Pentru una dintre cele doua societati urmeaza sa inceapa o inspectie fiscala aferenta unei solicitari de rambursare a TVA.

Va rugam sa ne precizati:

* Daca imputernicirea notariala pentru depunerea declaratiilor si imputernicirea de reprezentare in relatia cu ANAF sunt suficiente pentru a justifica semnarea si depunerea declaratiilor fiscale in lipsa unui contract individual de munca sau a unui contract de prestari servicii de contabilitate.

* Care sunt riscurile pentru societate si pentru persoana care a semnat declaratiile si situatiile financiare, avand in vedere ca aceasta nu avea o relatie contractuala directa cu societatea. Exista riscul ca, in cadrul inspectiei fiscale, organele de control sa conteste calitatea persoanei care a intocmit sau a semnat declaratiile fiscale ori sa considere ca evidenta contabila nu a fost organizata conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991?

* Cum poate fi remediata situatia pentru perioada anterioara? Se poate incheia in prezent un contract de prestari servicii, fara efect retroactiv? Poate fi emisa o hotarare sau o decizie a administratorului prin care sa se confirme atributiile exercitate?

* Daca un contract incheiat intre societatea inspectata si societatea din grup la care persoana este angajata ar putea acoperi serviciile financiar-contabile prestate in cadrul grupului si in ce conditii ar fi acceptabila aceasta structura?

Ce masuri recomandati sa fie implementate imediat, inainte de inceperea inspectiei fiscale, pentru limitarea riscurilor juridice, fiscale si contraventionale? Mentionam ca persoana care a semnat documentele are calificarea si experienta profesionala necesare pentru functia de contabil-sef, iar problema analizata priveste lipsa raportului contractual direct cu cele doua societati.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4110

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 28 iul 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Documente

14Aug2026

Impozitarea apei si cafelei acordate salariatilor

de Negoita Oana-Maria valabil la 14 Aug 2026
Intrebare: Apa si cafeaua sunt cheltuieli deductibile pentru angajati si pentru administrator/proprietar? Ma refer la apa imbuteliata, dozatorul de apa in care se pune bidonul, precum si la cafea si toate accesoriile necesare pentru prepararea si consumul acesteia. Pot fi decontate pe firma? Care este inregistrarea contabila corecta si in ce cont se inregistreaza? TVA este deductibila?
11Aug2026

Radierea si inregistrarea sediilor secundare

de Anca Ivanov valabil la 11 Aug 2026
Intrebare: Firma A infiinteaza in judetul Tulcea sediul secundar S1 in anul 2023, sediu pentru care primeste cod de inregistrare fiscala la inceputul anului 2026, deoarece are 3 angajati. In iulie 2026, firma A infiinteaza, in aceeasi localitate din judetul Tulcea, un al doilea sediu secundar, S2. Sediul secundar S1 se radiaza, tot in luna iulie 2026, iar angajatii sediului S1 vor figura in evidentele ...
03Aug2026

Imprumut primit de la viitori clienti

de Olguta Crevelescu valabil la 03 Aug 2026
Intrebare: Societatea primeste un imprumut in valoare de 500.000 euro de la un viitor client persoana juridica, care va achizitiona un numar de 15 apartamente.Va rog sa imi transmiteti in ce conditii se poate realiza aceasta operatiune si care este tratamentul fiscal aplicabil. Care ar fi modalitatea prin care putem primi bani de la viitorii proprietari in situatia in care nu avem realizata ...
31Iul2026

Perisabilitate bere

de Oana Rotar valabil la 31 Iul 2026
Intrebare: O firma achizitioneaza din Germania bere la butoaie din otel imbracat in cauciuc. Aceasta este pastrata in depozit timp de 2-3 zile, dupa care este transportata la targuri, unde este comercializata la halba.Cum pot fi calculate perisabilitatile, avand in vedere prevederile HG nr. 831/2004 sau ale altor prevederi legislative care permit aplicarea acestora? Va rog sa prezentati un calcul exact ...
30Iul2026

Decontare cheltuieli deplasare medici la pacienti

de Gina Popescu valabil la 30 Iul 2026
Intrebare: Societatea activeaza in domeniul medical si are incheiate contracte cu spitale din alte localitati, la care medicii angajati se deplaseaza in vederea efectuarii de consultatii, cu o frecventa de 1-2 ori pe luna. In vederea decontarii cheltuielilor de deplasare, societatea a intocmit o decizie interna prin care acorda salariatilor, pentru deplasare, suma de X lei/zi (adica o suma fixa, care nu ...
24Iul2026

Deductibilitate auto agenti de vanzari

de Stan Cosmina valabil la 24 Iul 2026
Intrebare: Avem un autoturism utilizat de un agent de vanzari, iar acesta are si kilometri personali parcursi cu masina de serviciu. Combustibilul utilizat in scop personal este achitat de catre angajat.In aceste conditii, se poate deduce integral TVA din factura de achizitie a autoturismului si din facturile de combustibil, service auto etc.? Cheltuielile auto sunt deductibile integral? Se intocmeste ...
x