Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 13 Iulie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Plata avans decontare deplasare externa

valabil la 06 Iul 2025Conform legislatiei in vigoare!
Vera Constantin Raspuns oferit de
Vera Constantin

Expert contabil

Intrebare: Administratorul societatii a efectuat o plata reprezentand avans pentru deplasare externa, in valoare de 2.000 €, in luna februarie. In contabilitate s-a inregistrat monografia contabila: 542 = 5124. Din motive independente de vointa sa, deplasarea nu a avut loc in luna februarie. Administratorul nu a returnat suma societatii, intrucat deplasarea urma totusi sa aiba loc, fara a se cunoaste exact perioada.

Deplasarea s-a concretizat in luna iunie. In aceasta luna, administratorul a prezentat decontul de cheltuieli pentru deplasare, care include diurna si toate documentele justificative aferente. Valoarea totala a deplasarii a fost de 2.400 €, din care diurna a fost in suma de 875 €.

Cum considerati ca ar trebui tratata aceasta situatie, avand in vedere ca diurna trebuie sa fie reflectata in statul de plata la data platii? In luna februarie nu putea fi mentionata in stat, intrucat nu existau toate detaliile deplasarii. Mentionez ca statele de plata si declaratiile societatii sunt depuse la zi.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: Servicii

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 06 iul 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Alte obligatii

09Iul2025

AIC panouri fotovoltaice

de Raluca Liliana Anghelache valabil la 09 Iul 2025
Intrebare: O societate din Romania, platitoare de TVA, achizitioneaza panouri fotovoltaice din Irlanda. Scopul achizitiei este atat revanzarea catre clienti persoane fizice, in baza unor proiecte, cat si utilizarea acestora pentru construirea unor parcuri fotovoltaice.* Care sunt obligatiile fiscale si declarative ale societatii din Romania in legatura cu achizitia intracomunitara, inclusiv din ...
06Iul2025

Impozitare dividende din anii anteriori

de Vera Constantin valabil la 06 Iul 2025
Intrebare: 1. Dividende distribuite, dar neridicate de asociati in anul 2024, din profitul anilor 2022-2023, pentru care s-a retinut si platit impozit de 8%. Este corecta cota de impozitare, avand in vedere ca dividendele nu au fost ridicate nici pana la data curenta (iulie 2025)? 2. In anul 2025 se distribuie dividende din profitul anului 2024, pentru care se impoziteaza si se plateste cota de 10%. ...
02Iul2025

Factura de avans cereale. Cod factura. Aplicare taxare inversa. Declaratii

de Constanta Popa valabil la 02 Iul 2025
Intrebare: Societatea emite facturi de avans pentru cerealele ce vor fi recoltate, in vederea incasarii unui avans.* Cum este corect sa se emita factura de avans, cu cod 380 sau 386?* Se aplica sau nu taxarea inversa pentru facturile de avans la cereale?* Cum se declara aceste facturi in declaratia 394? Dar in declaratia 406?
20Iun2025

Cheltuieli cu deplasarea administratorului. Tratament fiscal

de Ionut Jinga valabil la 20 Iun 2025
Intrebare: Suntem membri ai unui grup francez. Administratorul societatii a fost numit prin actul constitutiv si nu primeste niciun fel de remuneratie din Romania. Activitatea isi desfasoara de la sediul grupului, din Franta. Nu are inregistrare fiscala in Romania.Deseori efectueaza deplasari in strainatate, in interesul grupului si al nostru, pentru discutii comerciale. De asemenea, vine si in Romania, ...
21Mai2025

Venituri din jocuri de noroc. Lipsa obligatie CASS

de Constanta Popa valabil la 21 Mai 2025
Intrebare: O persoana fizica angajata, cu venituri salariale, a realizat in anul 2024 si venituri din jocuri de noroc in suma de 66.400 lei.Trebuie sa plateasca CASS prin Declaratia Unica?
21Mai2025

I. I. Contributii sociale. Impozit pe venit 2024

de Elena Garofil valabil la 21 Mai 2025
Intrebare: O intreprindere individuala realizeaza in anul 2024 un venit net impozabil de 47.539 lei. Titularul intreprinderii individuale nu este angajat in alta parte ca salariat si nu obtine alte venituri.Pentru anul 2023, plateste in anul 2024 CAS in suma de 18.000 lei si CASS in suma de 7.196 lei. Aceste plati nu sunt incluse in cheltuielile deductibile aferente anului 2024, deci nu influenteaza ...
x