Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 16 Martie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



  • Subiectul saptamanii
  • Calcul impozit pensie
    Ma adresez specialistilor dumneavoastra cu rugamintea de a-mi comunica: * modalitatea de calcul a impozitului prevazut de art. 101 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 282/2023 pentru modif...
    mai mult

Raspuns notificare RO e-TVA

valabil la 18 Feb 2026Conform legislatiei in vigoare!
Georgiana Secan Raspuns oferit de
Georgiana Secan

Specialist fiscal-contabil

Intrebare: Am primit o notificare de conformare RO e-TVA. Diferenta o reprezinta RD 9.1 Livrari cu 19%, unde apare o suma negativa la TVA.

Am verificat si suma trecuta la RD 9.1 provine de la doua facturi emise pentru:

* storno-ul unui avans facturat in 2024, cu TVA 19%;

* returnarea unui tambur de cablu livrat inainte de iulie 2025.

Facturile respective au fost transmise prin RO e-Factura, detinem ID-urile de transmitere, insa in Decontul precompletat nu au fost cuprinse, nici la RD 9.1, nici la regularizari.

Cum ar trebui sa formulam raspunsul la notificare?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7112

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 18 feb 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

25Feb2026

Stornare avansuri cu cota de 9% si 19%. Completare D300

de Denisa Alexe valabil la 25 Feb 2026
Intrebare: Avand in vedere noul decont de tva in care nu mai sunt prevazute randurile aferente cotelor de 9% si 19%, in cazul in care se storneaza un avans aferent cotei de 9 respectiv 19, unde se completeaza in decont suma aferenta acestei tranzactii? Mentionez ca in cazul avansurilor pentru imobilizari corporale sau etape de lucrari, dupa factura de storno avans, factura finala pentru echipament sau ...
23Feb2026

Declaratia 394

de Negoita Oana-Maria valabil la 23 Feb 2026
Intrebare: Va solicit o opinie privind inregistrarea centralizata a facturilor B2C si raportarea in D394 in contextul RO e-Factura. Societatea noastra utilizeaza programul UPFIT pentru gestionarea abonamentelor de fitness. Acest soft emite un volum mare de facturi catre persoane fizice (B2C), aproximativ 50.000 de facturi lunar, si le transmite individual in sistemul RO e-Factura.Pentru a nu incarca ...
25Feb2026

Comert auto SH: cand aplicati regimul marjei

de Rodica Balanescu valabil la 25 Feb 2026
Intrebare: Societate platitoare de TVA, cod CAEN 4781 (Comert cu amanuntul al autovehiculelor), doreste sa achizitioneze autoturisme second-hand cu scopul revanzarii acestora de la parteneri persoane impozabile care aplica regimul marjei, de la persoane fizice sau de la platitori de TVA din Uniunea Europeana, iar apoi sa le vanda ca marfa in Romania catre persoane fizice, eventual juridice.Intrebarea mea ...
19Feb2026

D300 2026 - storno avans 19%

de Stan Cosmina valabil la 19 Feb 2026
Intrebare: In data de 12.02.2026 a fost incarcat pe ANAF, noul formular 300 pentru luna ianuarie. Din acest formular au fost scoase vechile cotele de tva. In cazul in care mai avem stornari de avans care au cota veche de 19%, unde o incadram in noua declaratie?
08Dec2025

Corectie decont. Raspuns notificare e-TVA

de Monica Cernea valabil la 08 Dec 2025
Intrebare: Am primit notificare de conformare RO e-TVA. Am constat ca am inregistrat eronat o factura externa, un export, in sensul in care am colectat TVA.In afara de raspunsul pe care il trimit la notificare trebuie sa fac decont rectificativ sau preiau luna viitoare sumele pe regularizare?
16Nov2025

Declarare stornare avans datorat modificarii cotelor de TVA

de Ramona Balasu valabil la 16 Nov 2025
Intrebare: Va rog sa imi spuneti la ce rand din decontul de tva (D300) este corect sa trecem facturile emise pentru stornari de avansuri cu cota de 19%? Pentru lunile august si septembrie le-am trecut la randul 9.1. Pentru luna august nu am primit notificare la decontul precompletat (si in P300 ANAF era suma cu minus la rd 9.1), in schimb pentru luna septembrie am primit notificare de conformare. La luna ...
x