Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 20 Ianuarie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Recalculare CM. Data inregistare diferente in evidenta contabila

valabil la 15 Dec 2025
Elena Garofil Raspuns oferit de
Elena Garofil

Consultant fiscal

Intrebare: Societatea a primit de la un angajat un concediu medical cu cod 01, care a impus recalcularea procentului de plata al indemnizatiei (concediu medical pentru cateva zile in octombrie, prelungit si in noiembrie). Am rectificat statul de plata pe octombrie si am depus declaratia rectificativa la D112.

Trebuie sa redeschid luna octombrie pentru a reintroduce notele contabile aferente statului de plata modificat si, implicit, sa depun rectificativa si la D406?

sau

Este suficient sa inregistrez in noiembrie nota contabila aferenta diferentei rezultate din recalcularea procentului de plata a indemnizatiei si nu mai trebuie depusa rectificativa la D406?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4322

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 15 dec 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria SAF-T

12Ian2026

SAF-T active

de Negoita Oana-Maria valabil la 12 Ian 2026
Intrebare: In vederea pregatirii declaratiei SAF-T, modulul mijloace fixe, va rugam sa ne precizati modul concret de completare al campurilor Valoarea pe tranzactie si Suma mijloc fix din cadrul fisierului Asset Transactions pentru urmatoarele tranzactii:Inregistrarea amortizarii MFIntrucat societatea noastra nu dispune de un modul de mijloace fixe, evidenta lor se tine in Excel, iar in sistemul ...
09Ian2026

Redepunere SAF-T. Conturi analitice

de Vera Constantin valabil la 09 Ian 2026
Intrebare: Contul 704 are doua analitice: 704.1 si 704.2. La contul 704.1 avem alte analitice: 704.1.001, 704.1.002 etc. Am avut luni in care unele facturi au fost inregistrate folosind contul 704.1.Daca ne intoarcem in lunile anterioare si schimbam contul, din 704.1 in 704.1.002, considerati ca trebuie sa redepunem SAF-T?
09Ian2026

D406 luna decembrie cand impozitul pe profit se definitiveaza in mai

de Rodica Balanescu valabil la 09 Ian 2026
Intrebare: Pentru societatile inregistrate in scopuri de TVA cu declarare lunara, declaratia 406 se depune lunar. In conditiile in care legislatia permite inchiderea unui an fiscal in luna mai (data depunerii bilantului si a calculului impozitului pe profit), cum se procedeaza cu declaratia 406 aferenta lunii decembrie 2025, in cazul in care reusim sa calculam impozitul pe profit in luna mai 2026, impozit ...
23Dec2025

Termen depunere D406

de Elena Garofil valabil la 23 Dec 2025
Intrebare: Specificati daca in urmatoarele situatii se depune SAF-T si care este termenul de depunere al acestora:1. In cazul unei societati neplatitoare de TVA, cu sediul in Romania, care detine si cod special de TVA pentru operatiuni intracomunitare, exista obligativitatea depunerii declaratiei SAF-T si pentru codul special de TVA si care este termenul de depunere al acesteia?2. O societate ...
15Dec2025

SAF-T. Achizitie cu tva 21% nedeductibila

de Vera Constantin valabil la 15 Dec 2025
Intrebare: Pentru achizitiile in care TVA este nedeductibila in proportie de 100%, si ajustarea deducerii se faceprintr-o nota contabila de corectie a deducerii:% = 401 1196xx 1004426 196xx = 4426 19Aceste note vor fi transpuse in SAF T astfel:401 Credit amount 119 Tax type 300 Tax code 301101 Tax amount 0 sau Tax type 000 Tax code000000 Tax amount 06xx Debit amount 100 Tax type 300 Tax code ...
27Nov2025

Termen raportare SAF-T

de Vera Constantin valabil la 27 Nov 2025
Intrebare: Va rog sa imi precizati cum se intocmeste D406 (SAF-T) pentru o societate comerciala in urmatoarele conditii:1. Pana la data de 30.09.2025, firma a depus D406 (SAF-T) trimestrial, fiind neplatitoare de TVA.2. Firma devine platitoare de TVA trimestrial (prin optiune) incepand cu data de 25.11.2025.Intrebarile mele sunt:* Cum se intocmeste declaratia D406 (SAF-T) pentru perioada 01.10.2025 ...
x