Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 18 Iulie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Rectificare D100 T1 si corelare D101 2025

valabil la 25 Iun 2026Conform legislatiei in vigoare!
Liviu Sapunaru Raspuns oferit de
Liviu Sapunaru

Consultant fiscal, Expert Contabil, Practician in Insolventa

Intrebare: O societate platitoare de TVA (nu aplica TVA la incasare), platitoare de impozit pe profit, in baza documentelor atasate, am rugamintea sa imi spuneti daca Declaratia D101 este intocmita corect. Fac urmatoarele precizari referitoare la impozitele declarate in cursul anului prin Declaratia D100:

* Trimestrul I 2025 impozit declarat 105.493 lei (acum, la verificare, am constatat ca exista o diferenta de 7 lei intre impozitul declarat si cel din contabilitate, care este 105.500 lei)

* Trimestrul II 2025 impozit declarat 191.718 lei

* Trimestrul III 2025 impozit declarat 183.130 lei

Am rugamintea sa imi spuneti cum este mai corect sa procedam cu diferenta de 7 lei aferenta trimestrului I 2025: sa rectificam declaratia D100 din trimestrul I 2025 sau sa reglam in luna decembrie? In ce masura aceasta corectie afecteaza bonificatia de la decembrie 2025, respectiv bonificatia de 3% care se va acorda ulterior de catre ANAF? Ce alte implicatii presupune aceasta corectie?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4690

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 25 iun 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii

16Iul2026

Microintreprindere nou infiintata fara salariati

de Negoita Oana-Maria valabil la 16 Iul 2026
Intrebare: O societate infiintata la data de 8 iunie 2026 are calitatea de microintreprindere la infiintare. Mentionez ca activitatea principala este conform CAEN 6622 Activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari.Cu ce data se transmite declaratia 700 pentru schimbarea vectorului fiscal si trecerea la impozit pe profit?
17Iul2026

Depunere D060 doverse situatii

de Anca Bilas valabil la 17 Iul 2026
Intrebare: Am o societate care deschide si inchide puncte de lucru destul de des. In cazul in care mi-au iesit azi actele de la Registrul Comertului pentru un punct de lucru care nu are angajati in momentul de fata, depun D700 si ridic RUC?Dar cand va avea angajati si il asignez unui punct de lucru desemnat, cum procedez? De asemenea, cum procedez cand se inchide un punct de lucru pe care l-am trecut in ...
16Iul2026

Sediu secundar. Chirie

de Gabi Popescu valabil la 16 Iul 2026
Intrebare: Am un client SRL, cu CAEN principal 4782 (comert cu amanuntul al pieselor auto) si CAEN 4672 (comert cu ridicata al pieselor auto). Sediul social este in comuna O, judetul Arges, iar sediul secundar (punct de lucru) este in Pitesti, judetul Arges. Are 3 salariati cu norma intreaga fiecare.Am depus declaratia 060 si am obtinut CIF pentru sediul secundar in martie 2026. In prezent, s-a modificat ...
14Iul2026

Acordare sponsorizari. Actionar al societatii sponsor si presedinte al asociatiei beneficiare

de Negoita Oana-Maria valabil la 14 Iul 2026
Intrebare: O companie a facut in 2021 si 2025 sponsorizari catre o fundatie (inscrisa in registrul unitatilor de cult), sume pe care le-a dedus din valoarea impozitului pe profit. Unul din actionarii companiei, cu 55% din capitalul social este si presedinte al fundatiei.Acest lucru reprezinta risc de recalculare a impozitului?
13Iul2026

Aplicare sistem de impozitare pe venitul microintreprinderilor

de Anca Bilas valabil la 13 Iul 2026
Intrebare: O societate comerciala infiintata in anul 2021, cu statut de microintreprindere, are un singur salariat cu norma intreaga, care in perioada 16.01.202626.02.2026 a fost in concediu medical de maternitate, iar incepand cu data de 27.02.2026 contractul individual de munca se suspenda pentru concediu de crestere copil pe o perioada de 2 ani.Am depus, inca din data de 02.02.2026, declaratia 700 ...
14Iul2026

Completare D300. Regularizari livrari intracomunitare

de Negoita Oana-Maria valabil la 14 Iul 2026
Intrebare: Societate, platitoare de TVA in luna mai a avut livrari scutite de TVA. S-a omis declararea in D300. Care este recomandarea dvs, pentru a nu depune corectie la decontul de TVA? Neinfluentand taxa colecatata, nu s-ar putea declara cu intarziere in decontul lunii iunie?
x