Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 20 Aprilie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Rectificare D394

valabil la 27 Mar 2025Conform legislatiei in vigoare!
Anca Ivanov Raspuns oferit de
Anca Ivanov

Expert contabil

Intrebare: Daca din greseala am bifat in declaratia 394 solicitarea rambursarii sumei negative de TVA, dar in D300 este declarat corect, fara rambursare, atunci trebuie sa depun rectificativa la D394?

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2711

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 27 mar 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

19Apr2025

Bonuri fiscale combustibil. Declarare in D394

de Elena Garofil valabil la 19 Apr 2025
Intrebare: Bonurile fiscale de combustibil emise pe codul fiscal al unei P.F.A. platitoare de TVA se raporteaza in D394 chiar daca tranzactiile respective nu apar in e-Factura (SPV), si in conditiile in care P.F.A. va deduce 50% din costul combustibilului si 50% din TVA?
16Apr2025

Achizitie intracomunitara de bunuri si servicii. Regim fiscal TVA

de Amelia Dumitras valabil la 16 Apr 2025
Intrebare: S-a facut o achizitie de piese si prestari servicii din Bulgaria pentru care s-a emis o factura cu TVA 0 (firma fiind platitoare de TVA), trebuie aceasta declarata in D390?
16Apr2025

Inregistrare eronata ca platitor de TVA de catre ANAF

de Anca Bilas valabil la 16 Apr 2025
Intrebare: In luna martie, am primit o factura fara TVA de la o asociatie infiintata in anul 2015. Pe site-ul ANAF, asociatia apare ca platitoare de TVA din 01.10.2024, dar cei de la asociatie spun ca nu sunt platitori de TVA si ca au facut demersurile necesare pentru ca ANAF sa corecteze aceasta situatie. Pana la aceasta data nu s-a efectuat corectarea. Dat fiind faptul ca factura a fost primita in luna ...
16Apr2025

Atentionari la validarea D300

de Elena Garofil valabil la 16 Apr 2025
Intrebare: Societatea noastra are trimestrul ca perioada fiscala. Luna aceasta, insa, cand am depus decontul de TVA, din graba, am bifat la perioada de raportare Luna in loc de Trimestru. Am primit recipisa fara erori de validare, deci decontul este valid, dar am primit urmatoarea atentionare: A: validari globale "TIP_IMP: Tipul de impozit potrivit tipului de decont (301) nu corespunde celui din vectorul ...
14Apr2025

AIC cu factura in martie. Bunuri sosite in aprilie. Luna declararii

de Constanta Popa valabil la 14 Apr 2025
Intrebare: Avem AIC de bunuri achizitionate in luna ulterioara emiterii facturii, respectiv, factura intracomunitara de bunuri de la furnizor inregistrat in UE ca platitor, in luna martie, iar bunurile se receptioneaza in luna aprilie.Cum se declara in D300 si D390 tranzactia in luna martie si in luna aprilie, avand in vedere decalajul? Dar din punct de vedere Intrastat?
12Apr2025

Inregistrare eronataTVA. Taxare inversa

de Radu Otilia valabil la 12 Apr 2025
Intrebare: Avem o firma care a achizitionat in 2023 un apartament, conform documentelor, cu taxare inversa. Apartamentul a fost inregistrat in contabilitate cu TVA 0, iar in declaratia 300 nu apare la taxare inversa. In prezent, firma are TVA anulata pentru nedepunerea declaratiilor. Cum ar trebui sa procedam in legatura cu declararea eronata a TVA aferenta apartamentului?
x