Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 16 Februarie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Recunoasterea venitului. Principiul contabilitatii de angajamente

valabil la 22 Ian 2025Conform legislatiei in vigoare!
Mihaela Corneanu Raspuns oferit de
Mihaela Corneanu


Intrebare: Firma, platitoare de impozit pe profit si TVA trimestrial, factureaza lunar comisionul pentru servicii de consultanta in data de 1 a lunii, pentru serviciile aferente lunii precedente. Astfel, in data de 15 ianuarie 2025, factureaza pentru luna decembrie 2024. Aceste facturi sunt incarcate in SPV in termenul legal de 5 zile.

Avand in vedere ca, in acest caz, serviciile se refera la anul financiar 2024, venitul se inregistreaza in contul 418 Facturi de intocmit si TVA ca neexigibila. In luna ianuarie, factura va fi inregistrata astfel:

4111 = 418

4428 = 4427

Firma, incepand cu 01.01.2025, trece de la platitoare de impozit pe profit la platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, ca urmare a eliminarii din legislatie a articolului referitor la serviciile de consultanta.

Procedeaza corect cu aceste inregistrari? Adica, pentru aceste servicii aferente lunii decembrie 2024, va plati impozit pe profit si nu impozit pe veniturile microintreprinderilor?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Cod CAEN: fara

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 22 ian 2025.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 136658 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Facturare

14Feb2025

Recunoasterea, tratamentul fiscal si contabil al penalitatilor contractuale

de Liviu Sapunaru valabil la 14 Feb 2025
Intrebare: O societate emite, in februarie 2025, o factura pentru neindeplinirea de catre un prestator a unor clauze contractuale privind neexecutarea unor lucrari.Penalitatile se aplica din august 2024 pana in 10 februarie 2025. Care este perioada in care veniturile sunt recunoscute? Cand trebuie recunoscute penalitatile aferente anului 2024?Valoare penalitati 2024: 500.000 leiValoare penalitati 2025: ...
13Feb2025

Tratamentul fiscal al importului din UK si vanzarii cu livrare in Romania catre un client din Ungaria

de Liviu Sapunaru valabil la 13 Feb 2025
Intrebare: Societatea A achizitioneaza marfa din UK, tara de descarcare a marfii este Romania. In urma vanzarii, marfa se factureaza catre Ungaria cu livrare la un punct de lucru din Romania. Care este tratamentul fiscal in acest caz?
12Feb2025

Emitere factura de penalitati

de Anca Bilas valabil la 12 Feb 2025
Intrebare: O societate emite, in februarie 2025, o factura pentru neindeplinirea de catre un prestator a unor clauze contractuale privind neexecutarea unor lucrari. Penalitatile se aplica din august 2024 pana in 10 februarie 2025, care este perioada in care veniturile sunt recunoscute.Care este tratamentul contabil si fiscal al acestor tranzactii? Obligatii SPV? Obligatii fiscale? Incidenta TVA? Ce se ...
04Feb2025

Autofactura. B2B

de Mihaela Corneanu valabil la 04 Feb 2025
Intrebare: O societate persoana juridica romana produce mobilier pe care il livreaza intracomunitar in Germania. Transportul este asigurat de firma din Romania. Partenerul din Germania doreste sa emita el autofactura pentru cheltuiala de transport si invoca aplicabilitatea Directivei 2006/112/CE a Consiliului. Intrebarea este daca aceasta directiva este implementata si poate fi aplicata in Romania? Cum se ...
29Ian2025

Regularizare avans platit

de Mihaela Corneanu valabil la 29 Ian 2025
Intrebare: O societate comerciala (SC) neplatitoare de TVA primeste in luna aprilie 2024 o factura de avans de la o societate comerciala platitoare de TVA.Aceasta se inregistreaza astfel:4091 = 401 cu suma de 13.242 lei si se achita integral.In luna noiembrie, societatea devine platitoare de TVA si primeste de la furnizor:- o factura de consumabile;- o factura de stornare avans in valoare de -13.242 ...
23Ian2025

Emiterea notei de credit pentru ajustarea facturilor de comision catre parteneri din afara UE

de Liviu Sapunaru valabil la 23 Ian 2025
Intrebare: O societate comerciala din Romania incheie un contract de intermediere (comision) cu un furnizor din China de echipamente industriale, pentru gasirea de clienti in Romania. Pentru serviciile de intermediere prestate, respectiv clientii care au achizitionat echipamentele industriale din China, societatea din Romania a emis factura (invoice) de comision catre furnizorul din China.Insa, din cauza ...
x