Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 17 Iunie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Recuperarea pierderii fiscale in D101 si acoperirea pierderii contabile in bilant.

valabil la 20 Mai 2026Conform legislatiei in vigoare!
Nicolae Liviu Raspuns oferit de
Nicolae Liviu

Economist

Intrebare: Am rugamintea sa ma clarificati cu privire la completarea declaratiei 101 si a bilantului. In 2024 am avut pierdere reportata, iar in 2025 profit. Pierderea este mai mica de 70% din profit, deci se acopera integral. Compensarea pierderii opereaza in luna decembrie si apare in balanta din decembrie sau in anul urmator? Eu asa am procedat si vreau sa ma asigur ca este corect.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2223

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 20 mai 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii

14Iun2026

Redirectionare impozit pe profit prin D177 cand trimestrul IV este pe pierdere

de Rodica Balanescu valabil la 14 Iun 2026
Intrebare: In cazul in care la trimestrul IV firma este pe pierdere, iar in urma calculului impozitului pe profit la trimestrul IV nu este nimic de plata, dar pe cumulat s-a platit impozit pe profit in suma de 442.000 lei, se poate redirectiona 20% din impozitul pe profit platit prin intermediul formularului 177?
12Iun2026

Completare registru de evidenta fiscala

de Albescu Adina-Mihaela valabil la 12 Iun 2026
Intrebare: O societate care in perioada 20222023 inclusiv a inregistrat profit fiscal, dar care are de recuperat pierdere fiscala din anii precedenti, respectiv pe tot parcursul anului 2022 si 2023 a fost scutita integral de plata impozitului pe profit, are obligatia intocmirii registrului de evidenta fiscala pentru fiecare trimestru, daca D100 a fost depusa pe 0?Societatea a intocmit registrul de ...
11Iun2026

ONG. Venituri din donatii si activitate economica. Completare D101 si calcul impozit pe profit datorat

de Nicolae Liviu valabil la 11 Iun 2026
Intrebare: O ONG are ca scop ajutorarea copiilor din familii nevoiase cu o masa la pranz si pachete cu diverse ocazii.In anul 2025 s-au oferit contra cost si servicii de after-school pe o perioada de 3 luni. Aceste venituri sunt 5.925 lei (s-au emis chitante). Situatia este urmatoarea:Venituri din activitati fara scop patrimonial (donatii): 25.140 leiVenituri din activitati economice (after-school): ...
15Iun2026

Completare D101 IMCA

de Georgiana Secan valabil la 15 Iun 2026
Intrebare: Suntem o SC care se incadreaza la IMCA dar nu plateste IMCA, ci impozit pe profit (este mai mare) Se completeaza randul 46 si 47 din declaratie sau e optional?
10Iun2026

Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti. Aplicarea plafonului de 70%. Atentionare in D101 aferenta 2025

de Nicolae Liviu valabil la 10 Iun 2026
Intrebare: S-a depus D101 pentru anul 2025 si am primit urmatoarea atentionare:Atentionare regula: C1 Ati completat campul 39 Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti, in situatia in care, in perioada fiscala precedenta, ati inregistrat profit impozabil. Precizam ca transmiterea repetata de informatii eronate va face obiectul analizei de risc la nivelul ANAF.Consider ca am completat corect ...
09Iun2026

Impozitul specific pe cifra de afaceri. Deductibilitate. Completare D101

de Negoita Oana-Maria valabil la 09 Iun 2026
Intrebare: Societate comerciala, CAEN 4681, platitoare de impozit pe profit si de impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS), conform art. 46.2 din Codul fiscal.Cheltuiala cu ICAS este cheltuiala nedeductibila la calculul impozitului pe profit? Daca da, la care rand din declaratia 101 se inscrie?
x