Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 25 Ianuarie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Regim fiscal TVA avans platit pentru achizitii intracomunitare de bunuri

valabil la 14 Nov 2024
Ela Dumitra Raspuns oferit de
Ela Dumitra

Lector Universitar dr.

Intrebare: In luna iulie, am primit o factura din Ungaria de la partenerii nostri pentru un avans privind achizitia de bomboane de pom, in valoare de 900.000 lei. Incepand cu luna octombrie si, mai precis, in noiembrie, a inceput aprovizionarea succesiva cu 8 tiruri de bomboane. Pe fiecare factura era specificat ca suma este achitata din avans, valoarea facturii fiind 0.

Intrebarea mea se refera la modul de evidentiere a taxarii inverse. Cum este corect sa procedam? Inregistram taxarea inversa la primirea avansului, tinand cont ca avem o factura? Daca da, la sfarsitul lunii noiembrie, cand s-a consumat avansul, trebuie sa emitem o factura de stornare si sa ramana inregistrata fiecare factura de bomboane cu TVA aferenta? Exista alte solutii?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4636

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 14 nov 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 135276 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

24Ian2025

Sold TVA in cazul lichidarii unei societati

de Anca Bilas valabil la 24 Ian 2025
Intrebare: In luna decembrie, o societate aflata in lichidare intocmeste notele contabile pentru inchiderea soldurilor, astfel incat balanta la sfarsitul lunii decembrie sa fie zero. Cum se completeaza decontul de TVA pentru trimestrul 4, avand in vedere ca la trimestrul 3 figura cu un sold de 491 RON la randul 46, adica TVA de recuperat? In luna octombrie a mai existat un bon fiscal cu CUI-ul firmei pe ...
23Ian2025

TVA. Prorata

de Munteanu Corneliu Stefan valabil la 23 Ian 2025
Intrebare: Firma a vandut un imobil care face parte dintr-o cladire veche nemodernizata, catre o persoana fizica. Imobilul a fost vandut scutit de TVA in baza art. 292 alin. 2 lit. f) si a art. 55 din Norme. Aceasta vanzare s-a inregistrat in decontul de TVA la livrari scutite fara drept de deducere de TVA.La sfarsitul anului, societatea este obligata sa calculeze prorata TVA si cum se face acest lucru?
23Ian2025

Corectare perioada fiscala TVA

de Anca Bilas valabil la 23 Ian 2025
Intrebare: Societatea a fost inregistrata in scopuri de TVA incepand cu 01.01.2025. Cifra de afaceri estimata a fi realizata pana la sfarsitul anului a fost stabilita in mod eronat sub 100.000 euro si a fost aleasa perioada fiscala trimestriala. Cum putem corecta aceasta eroare?
22Ian2025

Schimbare perioada fiscala

de Mihaela Corneanu valabil la 22 Ian 2025
Intrebare: In cazul vanzarii unui imobil, proprietatea societatii, catre o persoana fizica, prin contul 7583, fara TVA, societatea cu TVA trimestrial va trece la TVA lunar?
22Ian2025

Tratamentul contabil si fiscal al livrarilor conditionate

de Liviu Sapunaru valabil la 22 Ian 2025
Intrebare: O societate are un contract pentru furnizarea de mobilier pentru dotarea salilor de clasa. Avand in vedere volumul mare de mobila, societatea expediaza mobilierul cu mai multe avize pe durata mai multor luni. Dupa ce s-a livrat tot mobilierul, se face procesul-verbal de punere in functiune si se poate intocmi factura.1. Faptul generator la TVA se considera momentul livrarii pe baza avizului sau ...
20Ian2025

Regim fiscal TVA pentru achizitie servicii Google Irlanda

de Amelia Dumitras valabil la 20 Ian 2025
Intrebare: O societate cu raspundere limitata inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal primeste factura de la Google cu TVA. Ce obligatie de plata si ce obligatii declarative are firma din Romania?
x