Regim TVA pentru facturi de avans livrari intracomunitare de bunuri. Concordanta cu sistemul RO e-Transport

Eu nu declar aceste avansuri in e-Transport si nici in 390. Este corect? La ce rand ar trebui sa le incadrez in Declaratia 300, astfel incat sa se coreleze 300, 390 si e-Transport? Precizez ca, la facturarea marfii livrate, pe factura de marfa se face si stornarea avansului, astfel incat valoarea totala a facturii este diminuata cu avansul facturat.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 16 mar 2026.
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!


Un produs marca 