Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 18 Iunie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Regim TVA servicii furnizate in legatura cu un export de bunuri

valabil la 13 Mai 2026Conform legislatiei in vigoare!
Amelia Dumitras Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Consultant fiscal

Intrebare: In cazul unor exporturi de bunuri efectuate in 2024 si 2025, A expeditor si exportator, B destinatar extracomunitar. A nomineaza C pentru activitati de fumigare si la randul lui, C contracteaza D pentru supervizare. A, C si D, societati inregistrate in Romania in scopuri de tva, facturarile aferente exportului prezentat mai sus au fost facute fara TVA. In cadrul unui control de la ANAF catre societatea D, inspectorii solicita aplicarea tva intrucat prestarea de servicii nu a fost efectuata direct partilor mentionate in declaratia de export. Care este abordarea corecta in ceea ce priveste scutirea de tva, in cazul societatii D?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 5229

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 13 mai 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Operatiuni triunghiulare

09Iun2026

Declarare operatiuni tranzactie triunghiulara Romania stat membru 2

de Anca Bilas valabil la 09 Iun 2026
Intrebare: Suntem cumparator revanzator (B) intr-o tranzactie triunghiulara, cu alte 2 state membre detinatoare de cod valid de TVA. (A) furnizorul din Ungaria livreaza direct clientului (C) din Germania. Va rugam sa ne transmiteti opinia dumneavoastra in legatura cu declararea tranzactiei in D300 si D390 (pozitie decont, simbol) precum si codul SAF-T ce trebuie utilizat.
03Iun2026

TVA. Achizitie intracomunitara de bunuri cu expediere in alt stat membru. Reteaua de siguranta

de Amelia Dumitras valabil la 03 Iun 2026
Intrebare: Am achizitionat materiale din spatiul intracomunitar, respectiv din Germania si Franta (operatori VIES), insa livrarea se face in Spania (santier), unde compania presteaza anumite servicii pentru un anumit client. Precizez ca furnizorii au intocmit factura pe Romania, deoarece nu avem momentan reprezentant fiscal in Spania.Cum procedam din punctul de vedere al TVA?
15Apr2026

Livrare in lant. Verificare incadrare ca operatiune triunghiulara

de Monica Cernea valabil la 15 Apr 2026
Intrebare: Societatea furnizoare A AT (Austria) vinde catre societatea cumparatorrevanzator B DE (Germania) un utilaj, catre societatea beneficiar final C RO. Transportul se efectueaza direct din Austria in Romania. Pe factura catre beneficiarul final, furnizor este B DE.Este o tranzactie triunghiulara? Ce obligatii declarative si de plata au societatea B DE Germania si societatea C RO Romania? ...
26Mar2026

Regimul TVA aplicabil unui lant comercial Italia-Germania-Romania

de Negoita Oana-Maria valabil la 26 Mar 2026
Intrebare: Noi suntem o societate din Germania (C), cu sediu permanent de unde ne desfasuram activitatea, inregistrata doar in scopuri de TVA in Romania. Nu detinem un depozit propriu si colaboram cu o alta societate care are sediul in Romania (SRL) D, inregistrata in scopuri de TVA.Cazul este urmatorul: Societatea din Germania (B) factureaza catre noi (societatea inregistrata doar in scopuri de TVA in ...
06Mar2026

Livrare din Germania catre Republica Moldova in cadrul unui lant UE non-UE

de Negoita Oana-Maria valabil la 06 Mar 2026
Intrebare: Societatea din Romania are sediu permanent si cod valid de TVA in Romania (VIES). Activitatea principala este achizitia de produse accizabile din UE, introducerea lor in regim suspensiv in antrepozitul fiscal din Romania (RO) si revanzarea catre clienti din Romania, UE si non-UE (Moldova).Situatia actuala pentru exportul in Moldova:1. Achizitie intracomunitara din Germania (DE), cu transport ...
23Ian2026

Marfa Canada-Germania facturata de o firma din Romania: vama, TVA, D300/D390 si perioada fiscala

de Rodica Balanescu valabil la 23 Ian 2026
Intrebare: Societate din Romania, platitoare de TVA, perioada fiscala trimestru, achizitioneaza marfa din Canada pe care o factureaza unui client din Germania, platitor de TVA. Marfa este livrata direct din Canada in Germania.Unde se face vamuirea, respectiv declaratia vamala? Cum trebuie facturata marfa beneficiarului final si conform caruia articol Cod Fiscal? Cum se declara in D300 si D390? Societatea ...
x