Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 24 Ianuarie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Reprezentant fiscal SAF-T

valabil la 23 Dec 2024
Raluca Liliana Anghelache Raspuns oferit de
Raluca Liliana Anghelache

Economist

Intrebare: Societatea din Germania este reprezentata fiscal in Romania. Reprezentantul fiscal este obligat, incepand cu 1 ianuarie 2025, sa depuna declaratia SAF-T. Prin intermediul reprezentantului fiscal se achizitioneaza materia prima utilizata in productie in Romania si, de asemenea, se efectueaza livrarile de produse finite. Reprezentantul fiscal nu a avut pana acum o contabilitate proprie. Pentru a genera declaratia SAF-T, va fi necesar sa inregistram achizitiile si livrarile in contabilitate.

Cum ar trebui sa se contabilizeze achizitiile de materii prime, avand in vedere ca reprezentantul fiscal nu are obligatia de a gestiona stocurile?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2732

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 23 dec 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 135246 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria SAF-T

23Ian2025

Termene D406 SAF-T pentru decembrie 2024

de Constanta Popa valabil la 23 Ian 2025
Intrebare: Care este termenul de depunere al D406 lunara (Raportare SAF-T) aferenta lunii decembrie 2024?Care este termenul de depunere al D406 pentru partea de active anuala (Raportare SAF-T) aferenta anului 2024?
24Ian2025

SRL fara activitate. Depunere SAF-T

de Vera Constantin valabil la 24 Ian 2025
Intrebare: O SRL, in prezent nu are activitate, insa nu a suspendat activitatea si la ONRC.Daca face suspendare de activitate in ianuarie 2025 la ONRC, mai depune declaratia SAF-T? O asociatie (ONG) cu activitate fara scop patrimonial depune declaratia SAF-T?
20Ian2025

SAF-T. Obligatii transmitere

de Munteanu Corneliu Stefan valabil la 20 Ian 2025
Intrebare: Avand in vedere introducerea obligatiei de raportare SAF-T incepand cu 1 ianuarie 2025 pentru toate societatile, dorim sa aflam daca reprezentantele unor persoane juridice straine infiintate conform OG nr. 18/2022 au obligatia de a depune SAF-T incepand cu ianuarie 2025.
17Ian2025

SAF-T pentru stocuri

de Vera Constantin valabil la 17 Ian 2025
Intrebare: Va rog sa ma ajutati cu urmatoarele informatii:1. Avem gestiune cantitativ-valorica, receptii de materiale in modulul de gestiune din ERP (bucati cu bucati). In aceasta situatie, in sectiunea "Products" din cadrul SAF-T, daca la "productcommodity" nu avem codul NC (nu suntem obligati) si trecem 000000000, care dintre celelalte campuri din aceasta sectiune trebuie sa apara (care sunt ...
19Ian2025

D406 (SAF-T). Sindicate

de Ela Dumitra valabil la 19 Ian 2025
Intrebare: Incepand cu 01.01.2025 si sindicatele au obligatia depunerii D406?
17Ian2025

SAF-T. Codificare TVA

de Munteanu Corneliu Stefan valabil la 17 Ian 2025
Intrebare: Pentru o incasare in avans pentru care nu s-a emis factura, dar s-a colectat TVA in momentul incasarii, cand s-a facturat marfa, avansul s-a inchis prin compensare beneficiar 419 la 4111 si s-a stornat TVA colectata la incasare.In declaratia 406, ce cod de taxe de TVA trebuie completat pentru aceste compensari cu TVA?
x