Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 13 Iulie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Selfbilling factura de comision ENAGIC

valabil la 25 Iun 2026Conform legislatiei in vigoare!
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: O SRL platitor de TVA obtine venituri din comisioane din intermedierea vanzarilor de aparate Kangen, de la societatea Enagic GmbH. Aceasta societate ENAGIC.GMBH vireaza comisioanele in contul bancar al prestatorului din Romania si emite un credit note (autofactura) pentru aceste comisioane.

Nu doresc sa primeasca factura emisa de noi pentru comisioanele incasate, ci se inregistreaza in baza credit note-ului (autofactura) emis de ei, respectiv inteleg ca si in declaratia 390 se declara tot in baza credit note-ului emis de ei. Problema apare in momentul in care aceste credit note-uri sunt emise fie in luna anterioara transmiterii comisionului, fie intr-o luna ulterioara celei in care a avut loc incasarea. Mai exact, am avut comision incasat in luna aprilie de 160 euro, iar credit note-ul l-am primit cu data de 30 iunie 2026.

In ce luna inregistrez venitul si declar in D390 comisionul incasat in luna aprilie? Mentionez ca si prestatorul emite factura pentru comisionul incasat, dar a emis conform incasarilor din extrase. Insa, probabil, la o verificare incrucisata a declaratiei 390 vor aparea neconcordante lunare. Cum putem proceda corect, astfel incat sa nu avem probleme nici la declararea venitului incasat, nici la D390? Va rugam sa ne ajutati si cu o monografie contabila.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Cod CAEN: 3

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 25 iun 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Facturare

11Iul2026

Regim TVA creare soft de aplicatie. Beneficiar din stat tert

de Amelia Dumitras valabil la 11 Iul 2026
Intrebare: Societate comerciala presteaza servicii IT. Aceasta a realizat o aplicatie pentru un client persoana fizica din Marea Britanie. Serviciile au fost efectuate pentru un soft la comanda, in ecosistemul clientului, fiind realizat manual si personalizat pe baza cerintelor acestuia. Aceste servicii au fost digitale sau prestate pe cale electronica si prezentate partenerului prin sedinte online.1. ...
04Iul2026

Facturare transport persoane Romania-Spania

de Anca Bilas valabil la 04 Iul 2026
Intrebare: SC platitoare de TVA efectueaza transport de persoane pentru o scoala proiect ERASMUS (neplatitoare de TVA), pe ruta Romania Spania.Societatea va factura cu TVA?
07Iul2026

Returnare avans

de Gabi Popescu valabil la 07 Iul 2026
Intrebare: Societatea A din Romania a achitat un avans pentru material lemnos catre societatea B din Romania, in baza unei facturi fiscale, in luna februarie. In prezent, societatea A doreste sa renunte la comanda si sa recupereze banii achitati in avans, insa societatea B nu coopereaza.Ce trebuie sa fac in contabilitate pentru a evidentia aceasta situatie? (Eventual, se poate emite o factura in numele ...
02Iul2026

Prestare servicii IT in Cehia si UK

de Anca Bilas valabil la 02 Iul 2026
Intrebare: O societate are contracte de testare si implementare solutii software cu firme din Cehia si UK. Prestarea serviciilor se face de catre angajati, la sediul firmei din Romania.Factura se emite cu taxare inversa sau serviciile sunt scutite? Trebuie sa apara pe factura explicatia "Taxare inversa"? In decontul de TVA se declara la rd. 3.1 sau la rd 14? Pentru firma din UK, factura are un regim ...
01Iul2026

Regim fiscal TVA servicii prestate pentru sedii fixe din diverse state terte

de Amelia Dumitras valabil la 01 Iul 2026
Intrebare: Societatea are incheiat un contract de consultanta cu o firma cu sediul in Olanda, dar care are fabrici in Tunisia, India, Macedonia etc. Conform contractului, personalul firmei din Romania se deplaseaza in locatiile partenerului pentru implementare proceduri, verificare si optimizare. Se emite o singura factura pe luna catre firma din Olanda.Factura se emite cu taxare inversa sau serviciile ...
01Iul2026

Refacturare cheltuieli auto

de Anca Bilas valabil la 01 Iul 2026
Intrebare: O societate comerciala inchiriaza o autoutilitara pe o perioada de 1 an, in contract fiind stipulat ca pretul lunar al chiriei este doar pentru bun si ca toate taxele suplimentare, respectiv RCA, casco, vignete, taxe locale etc. se vor refactura. Aceste valori se refactureaza cu TVA, avand in vedere ca unele nu sunt purtatoare de TVA?
x