Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 8 Februarie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Servicii achizitionate de la Wix, Stripe, SumUp. Impozit pe nerezidenti. TVA

valabil la 13 Ian 2026Conform legislatiei in vigoare!
Monica Cernea Raspuns oferit de
Monica Cernea

Consultant fiscal

Intrebare: O societate neplatitoare de TVA in Romania, care detine un cod special de TVA pentru operatiuni intracomunitare, primeste urmatoarele facturi:

* De la Stripe Irlanda, pe codul special de TVA, comision Stripe aferent incasarii de la un client; factura fara TVA.

* De la SumUp Lituania, fara cod valabil in VIES, comision SumUp aferent incasarii de la un client; factura emisa fara sa fie specificat codul nostru fiscal sau cel in scopuri speciale.

* De la Wix Israel, fara cod valabil in VIES, fara sa fie specificat codul fiscal sau cel in scopuri speciale, cu TVA de 21 %.

* De la Zavod Slovenia, cod valabil VIES, factura pentru curs de design, TVA inscris de 22 %, factura emisa fara sa fie specificat codul fiscal sau cel special.

Ce obligatii declarative si de plata pentru TVA si impozit pe venit obtinut de nerezidenti exista in cele patru cazuri?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Nu

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 13 ian 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria TVA e-TVA

06Feb2026

Declaratia unica, raportare venituri PFA

de Amelia Dumitras valabil la 06 Feb 2026
Intrebare: O PFA , platitor de tva, cum calculeaza venitul impozabil ce urmeaza sa fie declarat in de unica aferenta an 2025, la valoarea facturata cu tva, sau la baza facturii-fara tva? De exemplu, am facturat 490.000 lei - din care 404.958 baza si 85.041 lei tva, tva pe care l-am virat deja la stat, conform decont D 300.
05Feb2026

Modificare perioada TVA

de Mariana Prejbeanu valabil la 05 Feb 2026
Intrebare: Societatea a avut cifra de afaceri in anul precedent (2025) 316.290 RON. Este platitoare de TVA lunar.Trebuie sa treaca la TVA trimestrial incepand cu 01.01.2026? Ce casute se bifeaza si unde se inscrie cifra de afaceri in D700 pentru a modifica vectorul fiscal de la luna la trimestru?
07Feb2026

Congres organizat in Romania de un furnizor din Elvetia. Beneficiari din UE si NON-UE. Emitere factura pentru taxa de participare din punct de vedere al TVA

de Diana Ioana Tabara valabil la 07 Feb 2026
Intrebare: Pentru un congres organizat de catre noi in Romania, participantii (UE si non-UE) vor achita taxa de participare catre asociatia internationala cu domiciliul fiscal in Elvetia, respectiv aceasta va factura taxa de participare la congres. Avand in vedere faptul ca locul desfasurarii evenimentului va fi in Romania, iar furnizorul de servicii este non-UE care sunt reglementarile contabile in ceea ce ...
03Feb2026

Retragerea optionala din evidenta platitorilor de TVA si intrarea in inactivitate

de Amelia Dumitras valabil la 03 Feb 2026
Intrebare: Societate noua infiintata in 12.12.2025, care nu a desfasurat activitate si s-a inregistrat ca si platitoare de TVA de la infiintare, nu a depus nici o declaratie de la infiintare pana in prezent. Aceasta nu doreste sa desfasoare activitate si doreste suspendarea societatii la Registrul comertului. Care este procedura in ceea ce priveste TVA-ul? Se depune D300, D394 pe 0 pentru luna decembrie ...
05Feb2026

Accesul pacientilor la platforma AI: cand ramane scutit si cand te duce in sfera TVA

de Rodica Balanescu valabil la 05 Feb 2026
Intrebare: Societatea presteaza servicii medicale de imagistica scutite de TVA. Doreste sa puna la dispozitia pacientilor, posibilitatea de a avea acces la o platforma ce ofera acces la aplicatii de AI pentru suport in diagnosticul imagistic. Firma care a dezvoltat aceasta aplicatie este din Romania si este platitoare de TVA, ea ne va factura lunar cu TVA (noi inregistram factura cu tot cu TVA pe ...
04Feb2026

Prestare servicii pe teritoriul Romaniei catre societate din UE

de Ramona Balasu valabil la 04 Feb 2026
Intrebare: O SRL platitoare de TVA presteaza servicii pe teritoriul Romaniei. Factura va fi emisa catre o societate din Ungaria.Care va fi regimul facturii din punctul de vedere al TVA?
x